Orden de Compra. Nº1673-289-OC06 "OC Generada desde la Adquisición 1673-170-CO06"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Vicuña
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1673-289-OC06
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-11-2006
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1673-170-CO06
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Gas Licuado Hospital Vcuña
Proveniente de Licitación 1673-170-CO06
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Vicuña
Razón Social Hospital Vicuña
R.U.T. 61.606.401-0
Dirección de Unidad de Compra Capitán Ignacio Carrera Pinto s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Vicuña
R.U.T. 61.606.401-0
Dirección de Facturación Ignacio Carrera Pinto S/N, costado Hospital Vicuña
Comuna Vicuña
Impuesto 159071,04
Dirección de Envío de la Factura Ignacio Carrera Pinto S/N, costado Hospital Vicuña
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social EMPRESAS LIPIGAS S.A.
R.U.T. 96.928.510-k
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15111501
Propano2700Metro CúbicoPropanoGas Granel para Estanque $ 310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 837.000 $ 837.216
Total Neto $ 837.216
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Impuestos    % $ 159.071
TOTAL OC $ 996.287


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.