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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1673-342-SE15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
22-10-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1673-48-L115 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1673-48-L115 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital Vicuña |
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Razón Social |
Hospital Vicuña
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R.U.T. |
61.606.401-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Arturo Prat 595 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Vicuña
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R.U.T. |
61.606.401-0 |
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Dirección de Facturación |
Ignacio Carrera Pinto S/N, costado Hospital Vicuña |
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Comuna |
Vicuña
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Impuesto |
570000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ignacio Carrera Pinto S/N, costado Hospital Vicuña |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
30-10-2015 |
| HORARIO DE TRABAJO | LUNES A VIERNES DE 17:00 A 20:00 HORAS. CUALQUIER CAMBIO DEBE ACORDARSE CON REFERENTES TÉCNICOS: CARLOS MORALES ORELLANA O ROBERTO PASTÉN ORREGO. |
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Proveedor |
Mario Andres |
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Razón Social |
Mario Andres Hurtubia Gonzalez
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R.U.T. |
15.412.644-9 |
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Sucursal |
Mario Andres |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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80111618
| Servicios temporales de construcción | 1 | Unidad | Construcción de Cielo Falso Hospital de Vicuña | Se utilizaran materiales según especificaciones técnicas en resolución 1.2.
Especificaciones y materiales contemplados:
- Plancha de fibra mineral de 61cm X 122Cms. De color blanco.
-Resistente a la humedad, con propiedades térmicas, liviano, ver |
$ 3.000.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.000.000
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$ 3.000.000
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Total Neto
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$ 3.000.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 570.000
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$ 3.570.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.