|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1673-37-AG26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
16-02-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1673-29-COT26 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL VICUNA
|
|
R.U.T. |
61.606.401-0 |
|
Dirección de Facturación |
Ignacio Carrera Pinto S/N, costado Hospital Vicuña |
|
Comuna |
Vicuña
|
|
Impuesto |
84645 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Ignacio Carrera Pinto S/N, costado Hospital Vicuña |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
|
| Horario de entrega | HORARIO DE ENTREGA
Lunes a jueves
08:00 a 12:30 horas – 14:00 a 16:30 horas
Viernes
08:00 a 12:30 horas – 14:00 a 15:30 horas
Contacto Rene Ramos González fono: 51-2-333185 correo rene.ramosg@redsalud.gob.cl |
|
|
Proveedor |
Extintores Neuman |
|
Razón Social |
DAVID REINALDO RAMIREZ PEÑA Y LILLO VENTA, MANTENCION Y RECARGA DE EX
|
|
R.U.T. |
76.483.356-2 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Extintores Neuman |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
46191601
| Extintores | 45 | Unidad | Mantención anual de extintores, recarga, inspección de sus soportes, además debe incluir el cambio de repuestos menores como Orings, resortes, empaquetaduras, sifones, etc.La oferta debe contemplar la capacitación de funcionarios en el uso y manejo de extintores, con la respectiva descarga de los extintores.En caso que ninguna de las ofertas recibidas cumpla con la totalidad de las especificaciones técnicas, se priorizara aquella que cumpla con la mayoría de los requerimientos, incluyendo anexo. | Mantención de extintores según solicitud, plazo de entrega un hábil, garantía 12 meses charla de uso y manejo incluida, tiempo de respuesta ante dudas o emergencia 12 horas, empresa certificada DS44. FOLIO PAC N°767 |
$ 9.900,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 445.500
|
$ 445.500
|
|
|
Total Neto
|
$ 445.500
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 84.645
|
|
$ 530.145
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.