Orden de Compra. Nº1673-37-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1673-29-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL VICUNA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1673-37-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-02-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1673-29-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Vicuña
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL VICUNA
R.U.T. 61.606.401-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 235 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL VICUNA
R.U.T. 61.606.401-0
Dirección de Facturación Ignacio Carrera Pinto S/N, costado Hospital Vicuña
Comuna Vicuña
Impuesto 84645
Dirección de Envío de la Factura Ignacio Carrera Pinto S/N, costado Hospital Vicuña
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Horario de entrega

HORARIO DE ENTREGA

Lunes a jueves

08:00 a 12:30 horas – 14:00 a 16:30 horas

Viernes

08:00 a 12:30 horas – 14:00 a 15:30 horas

Contacto Rene Ramos González fono: 51-2-333185 correo rene.ramosg@redsalud.gob.cl

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Extintores Neuman
Razón Social DAVID REINALDO RAMIREZ PEÑA Y LILLO VENTA, MANTENCION Y RECARGA DE EX
R.U.T. 76.483.356-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Extintores Neuman
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46191601
Extintores45UnidadMantención anual de extintores, recarga, inspección de sus soportes, además debe incluir el cambio de repuestos menores como Orings, resortes, empaquetaduras, sifones, etc.La oferta debe contemplar la capacitación de funcionarios en el uso y manejo de extintores, con la respectiva descarga de los extintores.En caso que ninguna de las ofertas recibidas cumpla con la totalidad de las especificaciones técnicas, se priorizara aquella que cumpla con la mayoría de los requerimientos, incluyendo anexo.Mantención de extintores según solicitud, plazo de entrega un hábil, garantía 12 meses charla de uso y manejo incluida, tiempo de respuesta ante dudas o emergencia 12 horas, empresa certificada DS44. FOLIO PAC N°767 $ 9.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 445.500 $ 445.500
Total Neto $ 445.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 84.645
TOTAL OC $ 530.145


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.