Orden de Compra. Nº1673-433-SE18 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1673-52-R118"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Vicuña
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1673-433-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-10-2018
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1673-52-R118
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1673-52-R118
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Vicuña
Razón Social Hospital Vicuña
R.U.T. 61.606.401-0
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 591
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 133 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días El Hospital de Vicuña podrá reclamar en contra del contenido de la Factura o Boleta dentro del plazo de cuarenta y cinco 45 para el sector salud, según lo estipula Ley de Presupuesto del Sector publico N°21.053 del año 2017; en ofic
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Vicuña
R.U.T. 61.606.401-0
Dirección de Facturación Ignacio Carrera Pinto S/N, costado Hospital Vicuña
Comuna Vicuña
Impuesto 152000,76
Dirección de Envío de la Factura Ignacio Carrera Pinto S/N, costado Hospital Vicuña
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
HORARIO DE ENTREGA

Lunes a jueves

08.00 a 16.00 hrs

Viernes

08.00 a 15.00 hrs

Contacto Sr. Hernán Rivera Rivera fono: 51-2-333139

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Marcelo Carlos
Razón Social Marcelo Carlos López Vargas
R.U.T. 12.683.450-0
Sucursal Marcelo Carlos
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40101505
Difusores de aire12UnidadMantención preventiva y correctiva a Equipos de aire acondicionado.Detalles en Resolución exenta N°883GARANTIA 12 MESES ASISTENCIA TECNICA $ 66.667,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800.004 $ 800.004
Total Neto $ 800.004
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 152.001
TOTAL OC $ 952.005


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.