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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1673-433-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
17-10-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1673-52-R118 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1673-52-R118 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital Vicuña |
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Razón Social |
Hospital Vicuña
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R.U.T. |
61.606.401-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Arturo Prat 591 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
El Hospital de Vicuña podrá reclamar en contra del contenido de la Factura o Boleta dentro del plazo de cuarenta y cinco 45 para el sector salud, según lo estipula Ley de Presupuesto del Sector publico N°21.053 del año 2017; en ofic |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Vicuña
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R.U.T. |
61.606.401-0 |
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Dirección de Facturación |
Ignacio Carrera Pinto S/N, costado Hospital Vicuña |
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Comuna |
Vicuña
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Impuesto |
152000,76 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ignacio Carrera Pinto S/N, costado Hospital Vicuña |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| HORARIO DE ENTREGA | Lunes a jueves
08.00 a 16.00 hrs
Viernes
08.00 a 15.00 hrs
Contacto Sr. Hernán Rivera Rivera fono: 51-2-333139
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Proveedor |
Marcelo Carlos |
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Razón Social |
Marcelo Carlos López Vargas
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R.U.T. |
12.683.450-0 |
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Sucursal |
Marcelo Carlos |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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40101505
| Difusores de aire | 12 | Unidad | Mantención preventiva y correctiva a Equipos de aire acondicionado.Detalles en Resolución exenta N°883 | GARANTIA 12 MESES ASISTENCIA TECNICA |
$ 66.667,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 800.004
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$ 800.004
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Total Neto
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$ 800.004
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 152.001
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$ 952.005
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.