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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1673-463-SE12 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
19-11-2012 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1673-48-L112 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1673-48-L112 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital Vicuña |
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Razón Social |
Hospital Vicuña
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R.U.T. |
61.606.401-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Arturo Prat 595 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Vicuña
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R.U.T. |
61.606.401-0 |
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Dirección de Facturación |
Ignacio Carrera Pinto S/N, costado Hospital Vicuña |
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Comuna |
Vicuña
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Impuesto |
156582,8 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ignacio Carrera Pinto S/N, costado Hospital Vicuña |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
29-11-2012 |
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Proveedor |
OPTICA LA SERENA LTDA |
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Razón Social |
OPTICA LA SERENA LTDA
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R.U.T. |
80.464.100-9 |
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Sucursal |
OPTICA LA SERENA LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31241501
| Lentes | 110 | Unidad | LENTES OPTICO, DE ACUERDO A LAS 60 CONSULTAS REALIZADAS, SE EMITIRA LA ORDEN DE COMPRA DE LOS LENTES DE ACUERDO A LAS RECETAS EMITIDAS. | |
$ 7.492,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 824.120
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$ 824.120
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Total Neto
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$ 824.120
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 156.583
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$ 980.703
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.