|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1673-511-SE17 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
05-12-2017 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1673-40-LP17 NOVIEMBRE |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1673-40-LP17 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Hospital Vicuña |
|
Razón Social |
Hospital Vicuña
|
|
R.U.T. |
61.606.401-0 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Arturo Prat 591 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Hospital Vicuña
|
|
R.U.T. |
61.606.401-0 |
|
Dirección de Facturación |
Ignacio Carrera Pinto S/N, costado Hospital Vicuña |
|
Comuna |
Vicuña
|
|
Impuesto |
14277,7777777778 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Ignacio Carrera Pinto S/N, costado Hospital Vicuña |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
08-12-2017 |
|
|
|
Proveedor |
carolinavaldivia |
|
Razón Social |
CAROLINA IDALIA VALDIVIA ALVAREZ
|
|
R.U.T. |
14.116.261-6 |
|
Sucursal |
carolinavaldivia |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
80111601
| Personal administrativo temporal | 14 | Unidad | Administrativo SOME para labor de lunes a viernes: $8.000 | Ofrezco servicios para trabajar en labor administrativo de Lunes a Viernes |
$ 6.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 84.000
|
$ 84.000
|
80111601
| Personal administrativo temporal | 5 | Unidad | Administrativo SOME para labores días Sábados: $11.000 | Ofrezco servicios para realizar labores administrativas los días Sábados |
$ 8.900,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 44.500
|
$ 44.500
|
|
|
Total Neto
|
$ 128.500
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Honorarios 10 %
|
$ 14.278
|
|
$ 142.778
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.