Orden de Compra. Nº1673-539-SE13 "EXTENSION HORARIA OCTUBRE"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Vicuña
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1673-539-SE13
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 31-12-2013
Nombre de la Orden de Compra EXTENSION HORARIA OCTUBRE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1673-30-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Vicuña
Razón Social Hospital Vicuña
R.U.T. 61.606.401-0
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 595
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Vicuña
R.U.T. 61.606.401-0
Dirección de Facturación Ignacio Carrera Pinto S/N, costado Hospital Vicuña
Comuna Vicuña
Impuesto 3300
Dirección de Envío de la Factura Ignacio Carrera Pinto S/N, costado Hospital Vicuña
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Nevenka Makarena
Razón Social Nevenka Godoy Olivares
R.U.T. 15.037.756-0
Sucursal Nevenka Makarena
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111601
Personal administrativo temporal10HoraAdministrativo SOME (funciones en anexos) para labor de Lunes a Viernes. Valor hora Lunes a Viernes: $3.000.  $ 3.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.000 $ 33.000
Total Neto $ 33.000
Descuento $ 3.300
Cargos $ 0
Honorarios  10  % $ 3.300
TOTAL OC $ 33.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.