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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1675-1506-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
29-12-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
boletas tesoreria 2 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR ORIENTE
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R.U.T. |
61.608.500-K |
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Dirección de Facturación |
Avenida Froilán Roa Nº 6420 |
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Comuna |
La Florida
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Impuesto |
14820 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Froilán Roa Nº 6420 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Grafica Vergara. |
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Razón Social |
COMERCIAL GRAFICA VERGARA MORENO Y COMPANIA LIMITA
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R.U.T. |
76.030.456-5 |
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Sucursal |
Grafica Vergara. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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| Formularios o cuestionarios comerciales | 2000 | Unidad | boletas tesorería,numero correlativo.
2 cajas de 1000 boletas c/u. | boletas tesorería,numero correlativo. |
$ 39,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 78.000
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$ 78.000
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Total Neto
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$ 78.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 14.820
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$ 92.820
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.