Orden de Compra. Nº1675-497-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1675-29-L110"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR ORIENTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1675-497-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-04-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1675-29-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1675-29-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CRS San Rafael de la Florida
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR ORIENTE
R.U.T. 61.608.500-K
Dirección de Unidad de Compra Avenida Froilán Lagos S. Nº 1177
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR ORIENTE
R.U.T. 61.608.500-K
Dirección de Facturación Avenida Froilán Roa Nº 6420
Comuna La Florida
Impuesto 192823,4
Dirección de Envío de la Factura Avenida Froilán Roa Nº 6420
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-04-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DENTAL LAVAL LTDA.
Razón Social DENTAL LAVAL LIMITADA
R.U.T. 79.595.850-9
Sucursal DENTAL LAVAL LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42151619
Excavadores dentales120Unidadfresa de baja velocidad redonda carbite mediana  $ 995,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.400 $ 119.400
42151619
Excavadores dentales120Unidadfresa de baja velocidad redonda carbite grande  $ 995,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.400 $ 119.400
42152425
Resinas de base para dentaduras24Unidadvidrio ionomero (chemfil, cualquier tono)  $ 9.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 217.200 $ 217.200
42152506
Bolitas absorbentes dentales96Rollotorula de algodon  $ 1.875,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000
42151905
Geles o fluoruro de enjuagues4FrascoLARGAL  $ 18.110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.440 $ 72.440
42151905
Geles o fluoruro de enjuagues12FrascoCRESOPHENE  $ 25.535,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 306.420 $ 306.420
Total Neto $ 1.014.860
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 192.823
TOTAL OC $ 1.207.683


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.