|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1675-91-OC08 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
09-01-2008 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 1675-199-CO07 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
Facturar: Al Centro de Referencia de Salud San Rafael, Rut. 61.963.400-4, Av. Froilán Lagos # 1177, La Florida |
|
Proveniente de Licitación
|
1675-199-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente
|
|
R.U.T. |
61.608.500-K |
|
Dirección de Facturación |
Avenida Froilán Roa Nº 6420 |
|
Comuna |
-1
|
|
Impuesto |
14972,76 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Froilán Roa Nº 6420 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
DONOSO HERMANOS LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.232.760-0 |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
12141901
| CLORO 1 LITRO DI CLEAN (DETTER) | 398 | Litro | CLORO 1 LITRO DI CLEAN (DETTER) | cloro |
$ 198,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 78.804
|
$ 78.804
|
|
|
Total Neto
|
$ 78.804
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 14.973
|
|
$ 93.777
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.