|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1676-1071-SE10 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
15-03-2010 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
CONVENIO INSUMOS 1676-1872-LP09 (Rep. 30 del 15.03 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1676-1872-LP09 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Hospital Padre Alberto Hurtado |
|
Razón Social |
Hospital Padre Alberto Hurtado
|
|
R.U.T. |
61.958.500-3 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Esperanza 2150, San Ramón |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
60 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Hospital Padre Alberto Hurtado
|
|
R.U.T. |
61.958.500-3 |
|
Dirección de Facturación |
Esperanza 2150, San Ramón |
|
Comuna |
San Ramón
|
|
Impuesto |
4484 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Esperanza 2150, San Ramón |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
16-03-2010 |
|
|
|
Proveedor |
Tecnika S.A. |
|
Razón Social |
TECNIKA S A
|
|
R.U.T. |
96.625.950-7 |
|
Sucursal |
Tecnika S.A. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
|
| Tubos de traqueotomia | 4 | Unidad | 04108238 CANULA TRAQUEOSTOMIA 8,0 MM D.I. C/BALON B.P. S/CAMISA DESECH
| 04108238 CANULA TRAQUEOSTOMIA 8,0 MM D.I. C/BALON B.P. S/CAMISA DESECH |
$ 5.900,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 23.600
|
$ 23.600
|
|
|
Total Neto
|
$ 23.600
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 4.484
|
|
$ 28.084
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.