Orden de Compra. Nº1676-1564-SE19 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1676-12-LE19 "
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL PADRE ALBERTO HURTADO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1676-1564-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-04-2019
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1676-12-LE19
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1676-12-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Padre Alberto Hurtado
Razón Social HOSPITAL PADRE ALBERTO HURTADO
R.U.T. 61.958.500-3
Dirección de Unidad de Compra Esperanza 2150, San Ramón
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2715
Usuario SIGFE JORGE RETAMAL ABARZUA
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL PADRE ALBERTO HURTADO
R.U.T. 61.958.500-3
Dirección de Facturación Esperanza 2150, San Ramón
Comuna San Ramón
Impuesto 1970193,6
Dirección de Envío de la Factura Esperanza 2150, San Ramón
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-04-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Jose Carlos
Razón Social INGENIERIA Y COMERCIALIZADORA TABOR S.P.A.
R.U.T. 76.730.728-4
Sucursal Jose Carlos
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27111704
Enchufes100Unidad09021364 MODULO DE ENCHUFE HEMBRA DE 16 AMP.MODULO DE ENCHUFE HEMBRA DE 16 AMP. DESPACHO 12 HORAS $ 7.020,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 702.000 $ 702.000
27111704
Enchufes100Unidad09021618 PORTA MODULOPORTA MODULO DESPACHO 12 HORAS $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 320.000 $ 320.000
39101701
Tubos fluorescentes100Unidad09021307 PANEL ILUMINARIA LED 600 X 600 MILIMETROS 40 WATT COLOR/TEMPERATURA 6500 KPANEL LED CUADRADO 60 X 60 CMS 40 WATTS DESPACHO 12 HORAS $ 78.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800.000 $ 7.800.000
39121202
Canalización eléctrica20Unidad09021226 COPLA PASADA DE 1 1/4 PULGADASCOPLA PASADA DE 1 1/4 PULGADAS DESPACHO 12 HORAS $ 1.872,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.440 $ 37.440
27111704
Enchufes100Unidad09021199 MODULO DE ENCHUFE (HEMBRA) 10 AMPERESMODULO DE ENCHUFE (HEMBRA) 10 AMPERES DESPACHO 12 HORAS $ 5.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 580.000 $ 580.000
27111704
Enchufes100Unidad09021133 TAPAS ANODIZADAS 2 MODULOSTAPAS ANODIZADAS 2 MODULOS DESPACHO 12 HORAS $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 390.000 $ 390.000
27111704
Enchufes100Unidad09023105 TAPAS ANODIZADAS TRIPLESTAPAS ANODIZADAS TRIPLES DESPACHO 12 HORAS $ 5.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 540.000 $ 540.000
Total Neto $ 10.369.440
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.970.194
TOTAL OC $ 12.339.634


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.