|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1676-1675-SE11 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
08-04-2011 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
CONV INSUMOS 1676-1872-LP09 (Mº298 ABAST. 28.03.11 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1676-1872-LP09 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Hospital Padre Alberto Hurtado |
|
Razón Social |
Hospital Padre Alberto Hurtado
|
|
R.U.T. |
61.958.500-3 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Esperanza 2150, San Ramón |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
60 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Hospital Padre Alberto Hurtado
|
|
R.U.T. |
61.958.500-3 |
|
Dirección de Facturación |
Esperanza 2150, San Ramón |
|
Comuna |
San Ramón
|
|
Impuesto |
9975 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Esperanza 2150, San Ramón |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
05-04-2011 |
|
|
|
Proveedor |
Cencomex S.A. |
|
Razón Social |
CENTRAL DE COMPRAS DEL EXTRASISTEMA SOCI
|
|
R.U.T. |
96.515.660-7 |
|
Sucursal |
Cencomex S.A. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
|
| Catéteres urinarios uretrales | 5 | Unidad | 04104530 CATETER URETERAL 6 FR RECTA BISELADA 1 ORI.
| CATETER URETERAL 6 FR. BISELADO 1 ORIFICIO, MARCA COOK |
$ 10.500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 52.500
|
$ 52.500
|
|
|
Total Neto
|
$ 52.500
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 9.975
|
|
$ 62.475
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.