Orden de Compra. Nº1676-1905-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1676-360-L111"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL PADRE ALBERTO HURTADO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1676-1905-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-04-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1676-360-L111
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1676-360-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Padre Alberto Hurtado
Razón Social HOSPITAL PADRE ALBERTO HURTADO
R.U.T. 61.958.500-3
Dirección de Unidad de Compra Esperanza 2150, San Ramón
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL PADRE ALBERTO HURTADO
R.U.T. 61.958.500-3
Dirección de Facturación Esperanza 2150, San Ramón
Comuna San Ramón
Impuesto 9025,95
Dirección de Envío de la Factura Esperanza 2150, San Ramón
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 19-04-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Del Agro
Razón Social COMERCIAL DEL AGRO LIMITADA
R.U.T. 76.014.407-k
Sucursal Del Agro
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201711
Té instantáneo5Caja30202022 TE EN BOLSAS CJ X 100 UD, ESPECIFICAR MARCA DEL PRODUCTO.  $ 1.071,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.355 $ 5.355
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos2000Unidad26036082 VASO TERMICO DE 180 CC.  $ 11,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000
52151704
Cucharas domésticas2000Unidad26036062 REVOLVEDOR PLASTICO, PALETILLAS.  $ 3,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
14111705
Servilletas de papel3Paquete30202075 SERVILLETA PQ 300 UND.  $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.150 $ 3.150
50161510
Sacarina o sucralosa1000Sachet30202041 ENDULZANTE SACHET INDIVIDUAL, ESPECIFICAR MARCA DEL PRODUCTO.  $ 11,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000
Total Neto $ 47.505
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.026
TOTAL OC $ 56.531


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.