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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1676-2455-SE13 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
22-05-2013 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1676-394-L113 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1676-394-L113 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital Padre Alberto Hurtado |
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Razón Social |
HOSPITAL PADRE ALBERTO HURTADO
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R.U.T. |
61.958.500-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Esperanza 2150, San Ramón |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
60 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL PADRE ALBERTO HURTADO
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R.U.T. |
61.958.500-3 |
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Dirección de Facturación |
Esperanza 2150, San Ramón |
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Comuna |
San Ramón
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Impuesto |
326277,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Esperanza 2150, San Ramón |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
27-05-2013 |
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Proveedor |
Cecilia Coydan Rodriguez |
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Razón Social |
CECILIA MARLENE COYDAN RODRIGUEZ
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R.U.T. |
8.879.185-1 |
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Sucursal |
Cecilia Coydan Rodriguez |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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42132105
| Sábanas de hospital | 300 | Unidad | SABANAS DE POLIESTER ALGODON ORILLADA COLOR AZUL CON LOGO DEL HOSPITAL Y NOMBRE DE LA UNIDAD. | |
$ 2.750,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 825.000
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$ 825.000
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42132105
| Sábanas de hospital | 75 | Unidad | SABANAS DE POLIESTER ALGODON ORILLADA COLOR LILA CON LOGO DEL HOSPITAL Y NOMBRE DE LA UNIDAD. | |
$ 2.750,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 206.250
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$ 206.250
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52121508
| Mantas o frazadas | 140 | Unidad | FRAZADAS. | |
$ 4.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 686.000
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$ 686.000
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Total Neto
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$ 1.717.250
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 326.278
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$ 2.043.528
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.