Orden de Compra. Nº
1676-2709-SE17
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CONV 1676-1001-LP15 (Memo 635 Abast Prog Junio)
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Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL PADRE ALBERTO HURTADO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1676-2709-SE17
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
24-05-2017
Nombre de la Orden de Compra
CONV 1676-1001-LP15 (Memo 635 Abast Prog Junio)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1676-1001-LP15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Padre Alberto Hurtado
Razón Social
HOSPITAL PADRE ALBERTO HURTADO
R.U.T.
61.958.500-3
Dirección de Unidad de Compra
Esperanza 2150, San Ramón
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
HOSPITAL PADRE ALBERTO HURTADO
R.U.T.
61.958.500-3
Dirección de Facturación
Esperanza 2150, San Ramón
Comuna
San Ramón
Impuesto
43956,5
Dirección de Envío de la Factura
Esperanza 2150, San Ramón
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
26-05-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Awad Artículos Médicos
Razón Social
EDUARDO AWAD MANZUR
R.U.T.
5.398.787-7
Sucursal
Awad Artículos Médicos
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42142523
Agujas hipodérmicas
500
Unidad
04108006 AGUJA 21 G X 1.00"
AGUJAS DESECHABLES 21 G x 1^, CAJA x 100, MARCA NIPRO.
$ 13,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.500
$ 6.500
42142523
Agujas hipodérmicas
800
Unidad
04108012 AGUJA 23 G X 1.00"
AGUJAS DESECHABLES 23 G x 1, CAJA x 100 MARCA NIPRO.
$ 13,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.400
$ 10.400
42142523
Agujas hipodérmicas
10000
Unidad
04108044 AGUJA 25 G X 0.62"
AGUJAS DESECHABLES 25 G x 5:8, CAJA x 100 MARCA NIPRO.
$ 13,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 130.000
$ 130.000
42271717
Inhaladores o sets
50
Unidad
04107000 AEROCAMARA PEDIATRICA
AEROCAMARA PARA INHALACION PEDIATRICA, DE POLIETILENO BLANDO DE BAJA DENSIDAD, USO HOSPITALARIO, ENVASE INDIVIDUAL, NO ESTERIL, EN CAJA x 50 uds.
$ 230,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.500
$ 11.500
51102710
Antisépticos basados en alcohol o acetona
24
Unidad
04108005 ACETONA PURA FC 1 L
ACETONA PURA, TECNICA, BOTELLA 1 LITRO.
$ 1.550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.200
$ 37.200
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo
11
Paquete
04107329 BOLSA PAPEL 1/4 PQ 1000 UD
BOLSAS PAPEL BLANCAS 1:4 kilo. PQTE. x 1000
$ 3.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.750
$ 35.750
Total Neto
$ 231.350
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 43.956
TOTAL OC
$ 275.306
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.