|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1676-2870-SE18 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
12-06-2018 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
suministro GLP saldo 2017 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Hospital Padre Alberto Hurtado |
|
Razón Social |
HOSPITAL PADRE ALBERTO HURTADO
|
|
R.U.T. |
61.958.500-3 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Esperanza 2150, San Ramón |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
HOSPITAL PADRE ALBERTO HURTADO
|
|
R.U.T. |
61.958.500-3 |
|
Dirección de Facturación |
Esperanza 2150, San Ramón |
|
Comuna |
San Ramón
|
|
Impuesto |
12134453,7799 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Esperanza 2150, San Ramón |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
GASCO GLP - RM |
|
Razón Social |
GASCO GLP S A
|
|
R.U.T. |
96.568.740-8 |
|
Sucursal |
GASCO GLP - RM |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
83101605
| Recarga de tanques de gas | 1 | Unidad no definida | Suministro de gas licuado mes Octubre-diciembre 2017 | Suministro de gas licuado mes Octubre-diciembre 2017 |
$ 63.865.546,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 63.865.546
|
$ 63.865.546
|
|
|
Total Neto
|
$ 63.865.546
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 12.134.454
|
|
$ 76.000.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.