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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1676-3220-SE10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
01-07-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
O.C DESDE 1676-891-L110-Formularios |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1676-891-L110 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital Padre Alberto Hurtado |
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Razón Social |
HOSPITAL PADRE ALBERTO HURTADO
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R.U.T. |
61.958.500-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Esperanza 2150, San Ramón |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
60 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL PADRE ALBERTO HURTADO
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R.U.T. |
61.958.500-3 |
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Dirección de Facturación |
Esperanza 2150, San Ramón |
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Comuna |
San Ramón
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Impuesto |
7980 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Esperanza 2150, San Ramón |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ANA MARIA LILLO URQUIETA Y CIA.LTDA |
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Razón Social |
ANA MARIA LILLO URQUIETA Y COMPANIA LIMITADA
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R.U.T. |
78.406.150-7 |
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Sucursal |
ANA MARIA LILLO URQUIETA Y CIA.LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111525
| Papel multiuso | 100 | Block | 23120140 F. COMPROBANTE DE ATENCION BLOCK 100/1-DE 16 X 21.5 CM-PAPEL 2-SOLO TIRO -IMPRESO A UN COLOR
| DESPACHO
50 BLOCK JUEVES 08.07.10
50 BLOCK JUEVES 05.08.10 |
$ 420,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 42.000
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$ 42.000
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Total Neto
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$ 42.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 7.980
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$ 49.980
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.