Orden de Compra. Nº
1676-3581-SE16
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CONV 1676-1001-LP15 (Memo 914 Abast Prog Julio)
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Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL PADRE ALBERTO HURTADO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1676-3581-SE16
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
29-06-2016
Nombre de la Orden de Compra
CONV 1676-1001-LP15 (Memo 914 Abast Prog Julio)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1676-1001-LP15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Padre Alberto Hurtado
Razón Social
HOSPITAL PADRE ALBERTO HURTADO
R.U.T.
61.958.500-3
Dirección de Unidad de Compra
Esperanza 2150, San Ramón
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
HOSPITAL PADRE ALBERTO HURTADO
R.U.T.
61.958.500-3
Dirección de Facturación
Esperanza 2150, San Ramón
Comuna
San Ramón
Impuesto
172360,4
Dirección de Envío de la Factura
Esperanza 2150, San Ramón
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Awad Artículos Médicos
Razón Social
EDUARDO AWAD MANZUR
R.U.T.
5.398.787-7
Sucursal
Awad Artículos Médicos
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42142523
Agujas hipodérmicas
2500
Unidad
04108006 AGUJA 21 G X 1.00"
AGUJAS DESECHABLES 21 G x 1^, CAJA x 100, MARCA NIPRO.
$ 13,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.500
$ 32.500
42142523
Agujas hipodérmicas
5300
Unidad
04108044 AGUJA 25 G X 0.62"
AGUJAS DESECHABLES 25 G x 5:8, CAJA x 100 MARCA NIPRO.
$ 13,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 68.900
$ 68.900
42142523
Agujas hipodérmicas
300
Unidad
04106230 AGUJA 25 G X 1.00´
AGUJAS DESECHABLES 25 G x 1, CAJA x 100 MARCA NIPRO.
$ 13,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.900
$ 3.900
42142704
Sacos o medidores de drenaje urinario
900
Unidad
04108212 BOLSA RECOLECTORA ORINA PEDIATRICA CAPAC. 100 ML
BOLSA RECOLECTORA ORINA PEDIATRICA 100 ml. ESTERIL, GRETMED
$ 43,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 38.700
$ 38.700
51102710
Antisépticos basados en alcohol o acetona
528
Litro
04008001 ALCOHOL ETILICO 70º FC 1 LITRO
ALCOHOL ETILICO 70º, Desnaturalizado, BOTELLA 1 LITRO, CON DOSIFICADOR DE FLUJO, TAPA INVIOLABLE.
$ 1.070,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 564.960
$ 564.960
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo
20
Paquete
04107329 BOLSA PAPEL 1/4 PQ 1000 UD
BOLSAS PAPEL BLANCAS 1:4 kilo. PQTE. x 1000
$ 3.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 65.000
$ 65.000
51102710
Antisépticos basados en alcohol o acetona
360
Frasco
04008010 ALCOHOL ETILICO 70º FC 250 ML
ALCOHOL 70º, Desnaturalizado, BOTELLA 250 cc. CON TAPA DOSIFICADORA, DIFEM PHARMA
$ 370,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 133.200
$ 133.200
Total Neto
$ 907.160
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 172.360
TOTAL OC
$ 1.079.520
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.