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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1676-3605-SE14 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
27-06-2014 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CONV 1676-13-LP13 (Memo 650 Abast Prog Julio) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1676-13-LP13 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital Padre Alberto Hurtado |
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Razón Social |
HOSPITAL PADRE ALBERTO HURTADO
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R.U.T. |
61.958.500-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Esperanza 2150, San Ramón |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
60 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL PADRE ALBERTO HURTADO
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R.U.T. |
61.958.500-3 |
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Dirección de Facturación |
Esperanza 2150, San Ramón |
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Comuna |
San Ramón
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Impuesto |
103426,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Esperanza 2150, San Ramón |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
30-06-2014 |
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Proveedor |
INMED DROGUERIA LTDA. |
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Razón Social |
INMED DROGUERIA LIMITADA
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R.U.T. |
86.821.000-1 |
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Sucursal |
INMED DROGUERIA LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42131703
| Packs quirúrgicos | 15 | Paquete | 20031062 PAQUETE QUIRURGICO P/CIRUGIA PARA CADERA (ESPECIFICAR COMPONENTESN) ADJUNTAR FICHA TECNICA | PAQ026:PAQ. DE CADERA, MR. PACK, ESTERIL, FECHA DE VENC. MINIMO 2 AÑOS , PRODUCTO USADO POR INSTITUICION |
$ 36.290,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 544.350
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$ 544.350
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Total Neto
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$ 544.350
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 103.426
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$ 647.776
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.