Orden de Compra. Nº1676-3833-SE09 "CONVENIO INSUMOS 1676-12581-LP08 (REP. Nº101 del 2"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Padre Alberto Hurtado
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1676-3833-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-07-2009
Nombre de la Orden de Compra CONVENIO INSUMOS 1676-12581-LP08 (REP. Nº101 del 2
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1676-12581-LP08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Padre Alberto Hurtado
Razón Social Hospital Padre Alberto Hurtado
R.U.T. 61.958.500-3
Dirección de Unidad de Compra Esperanza 2150, San Ramón
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Padre Alberto Hurtado
R.U.T. 61.958.500-3
Dirección de Facturación Esperanza 2150, San Ramón
Comuna San Ramón
Impuesto 13694,44
Dirección de Envío de la Factura Esperanza 2150, San Ramón
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-07-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRIMUS MEDICAL S.A.
Razón Social PRIMUS MEDICAL S.A.
R.U.T. 81.338.000-5
Sucursal PRIMUS MEDICAL S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Cintas adhesivas de protección136Rollo04108046 CINTA ADHESIVA 18 MM RO 50 M P/MARCAR SELLAR04108046 CINTA ADHESIVA 18 MM RO 50 M P/MARCAR SELLAR $ 391,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.176 $ 53.176
Bolsas de drenaje o depósitos para el drenaje médico de incisión10Unidad04107214 EQUIPO ASPIRACIÓN CONTINUA POST-OPERATORIA 600 ML C/AGUJA 12 FR C/FUELLE 04107214 EQUIPO ASPIRACIÓN CONTINUA POST-OPERATORIA 600 ML C/AGUJA 12 FR C/FUELLE $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.900 $ 18.900
Total Neto $ 72.076
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.694
TOTAL OC $ 85.770


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.