Orden de Compra. Nº
1676-3837-SE18
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ORDEN DE COMPRA DESDE 1676-11-LE18
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Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL PADRE ALBERTO HURTADO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1676-3837-SE18
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
30-07-2018
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 1676-11-LE18
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1676-11-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Padre Alberto Hurtado
Razón Social
HOSPITAL PADRE ALBERTO HURTADO
R.U.T.
61.958.500-3
Dirección de Unidad de Compra
Esperanza 2150, San Ramón
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
HOSPITAL PADRE ALBERTO HURTADO
R.U.T.
61.958.500-3
Dirección de Facturación
Esperanza 2150, San Ramón
Comuna
San Ramón
Impuesto
970657,75
Dirección de Envío de la Factura
Esperanza 2150, San Ramón
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
01-08-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Valeska Solange
Razón Social
Comercializadora y Servicios Electropeña Spa
R.U.T.
76.686.179-2
Sucursal
Valeska Solange
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
39101701
Tubos fluorescentes
20
Unidad
09021593 EQUIPO FLUORESCENTE 1 X 18 WATTS, ALTA EFICIENCIA
Equipo fluorescente esquinero 1 X 18 watt despacho 12 horas luego de recepcionada la orden de compra
$ 45.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 900.000
$ 900.000
40141702
Grifos
15
Unidad
09021693 LLAVE LLAVES MONOMANDO LAVAMANOS
LLAVES MONOMANDO LAVAMANOS, despacho 12 horas luego de recepcionada la orden de compra
$ 68.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.020.000
$ 1.020.000
40141702
Grifos
5
Unidad
09021563 LLAVE MONOMANDO DE LAVAPLATO CUELLO CISNE MARCA FAS
LLAVE MONOMANDO DE LAVAPLATO CUELLO CISNE MARCA FAS despacho 12 horas luego de recepcionada la orden de compra
$ 262.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.312.000
$ 1.312.000
30181503
Duchas
15
Unidad
09021672 LLAVE COMBINACIÓN TINA-DUCHA
LLAVE COMBINACIÓN TINA-DUCHA, despacho 12 horas luego de recepcionada la orden de compra
$ 72.115,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.081.725
$ 1.081.725
46171503
Juegos de cerraduras
5
Unidad
09021619 CHAPA PUERTA CON CILINDRO TIPO ODIS
Chapa puerta tipo Odis despacho 12 horas luego de recepcionada la orden de compra
$ 88.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 440.000
$ 440.000
27111704
Enchufes
50
Unidad
09021133 TAPAS ANODIZADAS 2 MODULOS TIPO BTICINO
Tapa 2 modulo despacho 12 horas luego de recepcionada la orden de compra
$ 3.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 195.000
$ 195.000
39121506
Interruptores automáticos por caída de presión
20
Unidad
09021684 AUTOMATICO MONOFASICO 16 A CURVA C
Automatico monofásico 16 A despacho 12 horas luego de recepcionada la orden de compra
$ 8.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 160.000
$ 160.000
Total Neto
$ 5.108.725
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 970.658
TOTAL OC
$ 6.079.383
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.