|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1676-3844-SE09 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
04-07-2009 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Reposición stock Nº 102 Insumo Campaña Sanitaria 3/jul |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1676-12581-LP08 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Hospital Padre Alberto Hurtado |
|
Razón Social |
Hospital Padre Alberto Hurtado
|
|
R.U.T. |
61.958.500-3 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Esperanza 2150, San Ramón |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
50 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Hospital Padre Alberto Hurtado
|
|
R.U.T. |
61.958.500-3 |
|
Dirección de Facturación |
Esperanza 2150, San Ramón |
|
Comuna |
San Ramón
|
|
Impuesto |
5605 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Esperanza 2150, San Ramón |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Pharmabril |
|
Razón Social |
A BRIL Y COMPANIA LIMITADA
|
|
R.U.T. |
86.821.000-1 |
|
Sucursal |
Pharmabril |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
|
| Mascarillas de oxígeno médicas o piezas | 50 | Unidad | | 04104101 MASCARILLA P/OXIGENO NIÑO C/DOSIFICADOR C/VENTURI
|
$ 590,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 29.500
|
$ 29.500
|
|
|
Total Neto
|
$ 29.500
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 5.605
|
|
$ 35.105
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.