Orden de Compra. Nº1676-3900-SE17 "ART. DE ESCRITORIO"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL PADRE ALBERTO HURTADO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1676-3900-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-07-2017
Nombre de la Orden de Compra ART. DE ESCRITORIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1676-99-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Padre Alberto Hurtado
Razón Social HOSPITAL PADRE ALBERTO HURTADO
R.U.T. 61.958.500-3
Dirección de Unidad de Compra Esperanza 2150, San Ramón
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL PADRE ALBERTO HURTADO
R.U.T. 61.958.500-3
Dirección de Facturación Esperanza 2150, San Ramón
Comuna San Ramón
Impuesto 135312,3
Dirección de Envío de la Factura Esperanza 2150, San Ramón
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-07-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ROBERTO LOPEZ LEIVA
Razón Social ROBERTO CESAR LOPEZ LEIVA
R.U.T. 7.985.301-1
Sucursal ROBERTO LOPEZ LEIVA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46182206
Soportes para muñecas50Unidad16039012 APOYA MOUSE CON MUÑEQUERAAPOYA MOUSE CON MUÑEQUERA $ 4.505,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 225.250 $ 225.250
14111531
Libros o cuadernos de registro30Unidad23121051 CUADERNO CHICO 100 HOJAS MATEMÁTICASCUADERNO CHICO 100 HOJAS MATEMÁTICAS $ 810,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.300 $ 24.300
44121708
Marcadores150Unidad23121076 LÁPIZ DESTACADOR VERDE LÁPIZ DESTACADOR VERDE $ 270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.500 $ 40.500
44122104
Clips para papel200Unidad23121042 CLIP 28 -33 MM CJ 100 UDCLIP 28 -33 MM CJ 100 UD $ 186,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.200 $ 37.200
60105704
Barras de pegamento libres de ácido120Unidad23121164 STICK FIX GRANDE STICK FIX GRANDE $ 642,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.040 $ 77.040
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora20Resma23121339 PAPEL FOTOCOPIA CARTA AMARILLOPAPEL FOTOCOPIA CARTA AMARILLO $ 7.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 153.940 $ 153.940
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora20Resma23121338 PAPEL FOTOCOPIA CARTA VERDEPAPEL FOTOCOPIA CARTA VERDE $ 7.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 153.940 $ 153.940
Total Neto $ 712.170
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 135.312
TOTAL OC $ 847.482


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.