|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1676-3975-SE10 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
10-08-2010 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
CONV INSUMOS 1676-1872-LP09 (Rep. 71 del 09.08.10) |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1676-1872-LP09 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Hospital Padre Alberto Hurtado |
|
Razón Social |
Hospital Padre Alberto Hurtado
|
|
R.U.T. |
61.958.500-3 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Esperanza 2150, San Ramón |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
60 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Hospital Padre Alberto Hurtado
|
|
R.U.T. |
61.958.500-3 |
|
Dirección de Facturación |
Esperanza 2150, San Ramón |
|
Comuna |
San Ramón
|
|
Impuesto |
23940 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Esperanza 2150, San Ramón |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
12-08-2010 |
|
|
|
Proveedor |
INTERMED S.A. |
|
Razón Social |
INTERMED S.A.
|
|
R.U.T. |
96.976.780-5 |
|
Sucursal |
INTERMED S.A. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
|
| Rociador de la mano | 180 | Unidad | 04107218 FRASCO ROCIADOR SPRAY 500 ML BASE 8 CM DIAMETRO ALTO 22 CM APROX.
| Frasco rociador spray 500 ml base 8 cmts elto 22 aprox
|
$ 700,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 126.000
|
$ 126.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 126.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 23.940
|
|
$ 149.940
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.