Orden de Compra. Nº1676-4075-SE15 "Conv. 1676-16-LP13 (Memo 833 Abast Rep Stock"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL PADRE ALBERTO HURTADO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1676-4075-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-07-2015
Nombre de la Orden de Compra Conv. 1676-16-LP13 (Memo 833 Abast Rep Stock
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1676-16-LP13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Padre Alberto Hurtado
Razón Social HOSPITAL PADRE ALBERTO HURTADO
R.U.T. 61.958.500-3
Dirección de Unidad de Compra Esperanza 2150, San Ramón
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL PADRE ALBERTO HURTADO
R.U.T. 61.958.500-3
Dirección de Facturación Esperanza 2150, San Ramón
Comuna San Ramón
Impuesto 7179,15
Dirección de Envío de la Factura Esperanza 2150, San Ramón
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-07-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Drogueria Hofmann
Razón Social DROGUERIA HOFMANN SAC
R.U.T. 92.288.000-k
Sucursal Drogueria Hofmann
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42142702
Catéteres urinarios uretrales1Unidad04104181 SONDA FOLEY 14 FR C/BALON 5 ML 2 VIAS WL SONDA FOLEY 2V 5CC # 14 MARCA WELL LEAD (CHINA) CAJA POR 10 $ 285,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 285 $ 285
42231701
Tubos nasogástricos300Unidad04104048 SONDA NASOGASTRICA LEVIN 16 FR DESECH WL SONDA DES LEVIN # 16 MARCA WELL LEAD (CHINA) CAJA POR 10 $ 125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.500 $ 37.500
Total Neto $ 37.785
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.179
TOTAL OC $ 44.964


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.