Orden de Compra. Nº
1676-4191-SE16
"
CONV 1676-1001 y 1004-LP15 (Memo 1072 Abast Prog A
"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL PADRE ALBERTO HURTADO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1676-4191-SE16
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
28-07-2016
Nombre de la Orden de Compra
CONV 1676-1001 y 1004-LP15 (Memo 1072 Abast Prog A
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1676-1001-LP15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Padre Alberto Hurtado
Razón Social
HOSPITAL PADRE ALBERTO HURTADO
R.U.T.
61.958.500-3
Dirección de Unidad de Compra
Esperanza 2150, San Ramón
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
HOSPITAL PADRE ALBERTO HURTADO
R.U.T.
61.958.500-3
Dirección de Facturación
Esperanza 2150, San Ramón
Comuna
San Ramón
Impuesto
59606,8
Dirección de Envío de la Factura
Esperanza 2150, San Ramón
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
29-07-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Awad Artículos Médicos
Razón Social
EDUARDO AWAD MANZUR
R.U.T.
5.398.787-7
Sucursal
Awad Artículos Médicos
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42311901
Accesorios para el drenaje médico de incisión
24
Unidad
04107129 DRENAJE PENROSE 1,9CM X 50 CM ESTERIL
DRENAJE PENROSE ESTERIL 3:4^ 1,9 x 50 cms MADEGOM
$ 390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.360
$ 9.360
42142523
Agujas hipodérmicas
1600
Unidad
04108006 AGUJA 21 G X 1.00"
AGUJAS DESECHABLES 21 G x 1^, CAJA x 100, MARCA NIPRO.
$ 13,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.800
$ 20.800
42142523
Agujas hipodérmicas
6000
Unidad
04108044 AGUJA 25 G X 0.62"
AGUJAS DESECHABLES 25 G x 5:8, CAJA x 100 MARCA NIPRO.
$ 13,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 78.000
$ 78.000
42142704
Sacos o medidores de drenaje urinario
600
Unidad
04108212 BOLSA RECOLECTORA ORINA PEDIATRICA CAPAC. 100 ML
BOLSA RECOLECTORA ORINA PEDIATRICA 100 ml. ESTERIL, GRETMED
$ 43,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.800
$ 25.800
51102710
Antisépticos basados en alcohol o acetona
168
Litro
04008001 ALCOHOL ETILICO 70º FC 1 LITRO
ALCOHOL ETILICO 70º, Desnaturalizado, BOTELLA 1 LITRO, CON DOSIFICADOR DE FLUJO, TAPA INVIOLABLE.
$ 1.070,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 179.760
$ 179.760
Total Neto
$ 313.720
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 59.607
TOTAL OC
$ 373.327
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.