Orden de Compra. Nº1676-4686-SE18 "Memo N°279(02.08.18)Labroratorio 1676-118-LE18"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL PADRE ALBERTO HURTADO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1676-4686-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-09-2018
Nombre de la Orden de Compra Memo N°279(02.08.18)Labroratorio 1676-118-LE18
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1676-118-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Padre Alberto Hurtado
Razón Social HOSPITAL PADRE ALBERTO HURTADO
R.U.T. 61.958.500-3
Dirección de Unidad de Compra Esperanza 2150, San Ramón
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL PADRE ALBERTO HURTADO
R.U.T. 61.958.500-3
Dirección de Facturación Esperanza 2150, San Ramón
Comuna San Ramón
Impuesto 68020
Dirección de Envío de la Factura Esperanza 2150, San Ramón
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CLINITEST LTDA.
Razón Social CLINITEST LIMITADA
R.U.T. 76.842.420-9
Sucursal CLINITEST LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41116004
Reactivos de analizadores químicos1Kit02010296 Serum Proteinas cj *1300 Determinaciones SERUM PROTEIN 130 TEST CODIGO: SRE600K PRESENTACION: 10 GELES x 13 TEST CU. INCLUYE TINCION, SOLUCION DE LAVADO, ESPONJAS TAMPONADAS. $ 358.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 358.000 $ 358.000
Total Neto $ 358.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 68.020
TOTAL OC $ 426.020


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.