Orden de Compra. Nº
1676-4902-SE17
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CONV 1676-1001-LP15 (Memo 1078 Abast Prog Septiemb
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Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL PADRE ALBERTO HURTADO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1676-4902-SE17
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
28-08-2017
Nombre de la Orden de Compra
CONV 1676-1001-LP15 (Memo 1078 Abast Prog Septiemb
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1676-1001-LP15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Padre Alberto Hurtado
Razón Social
HOSPITAL PADRE ALBERTO HURTADO
R.U.T.
61.958.500-3
Dirección de Unidad de Compra
Esperanza 2150, San Ramón
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
HOSPITAL PADRE ALBERTO HURTADO
R.U.T.
61.958.500-3
Dirección de Facturación
Esperanza 2150, San Ramón
Comuna
San Ramón
Impuesto
137113,5
Dirección de Envío de la Factura
Esperanza 2150, San Ramón
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
30-08-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Awad Artículos Médicos
Razón Social
EDUARDO AWAD MANZUR
R.U.T.
5.398.787-7
Sucursal
Awad Artículos Médicos
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42142523
Agujas hipodérmicas
2200
Unidad
04108042 AGUJA 21 G X 1.50"
AGUJAS DESECHABLES 21 G x 1 1:2, CAJA x 100, MARCA NIPRO.
$ 13,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.600
$ 28.600
42142523
Agujas hipodérmicas
7700
Unidad
04108044 AGUJA 25 G X 0.62"
AGUJAS DESECHABLES 25 G x 5:8, CAJA x 100 MARCA NIPRO.
$ 13,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 100.100
$ 100.100
42142704
Sacos o medidores de drenaje urinario
600
Unidad
04108212 BOLSA RECOLECTORA ORINA PEDIATRICA CAPAC. 100 ML
BOLSA RECOLECTORA ORINA PEDIATRICA 100 ml. ESTERIL, GRETMED
$ 43,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.800
$ 25.800
42271717
Inhaladores o sets
150
Unidad
04107000 AEROCAMARA PEDIATRICA
AEROCAMARA PARA INHALACION PEDIATRICA, DE POLIETILENO BLANDO DE BAJA DENSIDAD, USO HOSPITALARIO, ENVASE INDIVIDUAL, NO ESTERIL, EN CAJA x 50 uds.
$ 230,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.500
$ 34.500
51102710
Antisépticos basados en alcohol o acetona
16
Unidad
04108005 ACETONA PURA FC 1 L
ACETONA PURA, TECNICA, BOTELLA 1 LITRO.
$ 1.550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.800
$ 24.800
51102710
Antisépticos basados en alcohol o acetona
348
Litro
04008001 ALCOHOL ETILICO 70º FC 1 LITRO
ALCOHOL ETILICO 70º, Desnaturalizado, BOTELLA 1 LITRO, CON DOSIFICADOR DE FLUJO, TAPA INVIOLABLE.
$ 1.070,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 372.360
$ 372.360
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo
13
Paquete
04107329 BOLSA PAPEL 1/4 PQ 1000 UD
BOLSAS PAPEL BLANCAS 1:4 kilo. PQTE. x 1000
$ 3.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.250
$ 42.250
51102710
Antisépticos basados en alcohol o acetona
252
Frasco
04008010 ALCOHOL ETILICO 70º FC 250 ML
ALCOHOL 70º, Desnaturalizado, BOTELLA 250 cc. CON TAPA DOSIFICADORA, DIFEM PHARMA
$ 370,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 93.240
$ 93.240
Total Neto
$ 721.650
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 137.114
TOTAL OC
$ 858.764
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.