Orden de Compra. Nº1676-4902-SE17 "CONV 1676-1001-LP15 (Memo 1078 Abast Prog Septiemb"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL PADRE ALBERTO HURTADO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1676-4902-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-08-2017
Nombre de la Orden de Compra CONV 1676-1001-LP15 (Memo 1078 Abast Prog Septiemb
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1676-1001-LP15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Padre Alberto Hurtado
Razón Social HOSPITAL PADRE ALBERTO HURTADO
R.U.T. 61.958.500-3
Dirección de Unidad de Compra Esperanza 2150, San Ramón
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL PADRE ALBERTO HURTADO
R.U.T. 61.958.500-3
Dirección de Facturación Esperanza 2150, San Ramón
Comuna San Ramón
Impuesto 137113,5
Dirección de Envío de la Factura Esperanza 2150, San Ramón
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-08-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Awad Artículos Médicos
Razón Social EDUARDO AWAD MANZUR
R.U.T. 5.398.787-7
Sucursal Awad Artículos Médicos
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42142523
Agujas hipodérmicas2200Unidad04108042 AGUJA 21 G X 1.50"AGUJAS DESECHABLES 21 G x 1 1:2, CAJA x 100, MARCA NIPRO. $ 13,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.600 $ 28.600
42142523
Agujas hipodérmicas7700Unidad04108044 AGUJA 25 G X 0.62"AGUJAS DESECHABLES 25 G x 5:8, CAJA x 100 MARCA NIPRO. $ 13,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.100 $ 100.100
42142704
Sacos o medidores de drenaje urinario600Unidad04108212 BOLSA RECOLECTORA ORINA PEDIATRICA CAPAC. 100 ML BOLSA RECOLECTORA ORINA PEDIATRICA 100 ml. ESTERIL, GRETMED $ 43,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.800 $ 25.800
42271717
Inhaladores o sets150Unidad04107000 AEROCAMARA PEDIATRICAAEROCAMARA PARA INHALACION PEDIATRICA, DE POLIETILENO BLANDO DE BAJA DENSIDAD, USO HOSPITALARIO, ENVASE INDIVIDUAL, NO ESTERIL, EN CAJA x 50 uds. $ 230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.500 $ 34.500
51102710
Antisépticos basados en alcohol o acetona16Unidad04108005 ACETONA PURA FC 1 LACETONA PURA, TECNICA, BOTELLA 1 LITRO. $ 1.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.800 $ 24.800
51102710
Antisépticos basados en alcohol o acetona348Litro04008001 ALCOHOL ETILICO 70º FC 1 LITRO ALCOHOL ETILICO 70º, Desnaturalizado, BOTELLA 1 LITRO, CON DOSIFICADOR DE FLUJO, TAPA INVIOLABLE. $ 1.070,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 372.360 $ 372.360
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo13Paquete04107329 BOLSA PAPEL 1/4 PQ 1000 UD BOLSAS PAPEL BLANCAS 1:4 kilo. PQTE. x 1000 $ 3.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.250 $ 42.250
51102710
Antisépticos basados en alcohol o acetona252Frasco04008010 ALCOHOL ETILICO 70º FC 250 ML ALCOHOL 70º, Desnaturalizado, BOTELLA 250 cc. CON TAPA DOSIFICADORA, DIFEM PHARMA $ 370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.240 $ 93.240
Total Neto $ 721.650
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 137.114
TOTAL OC $ 858.764


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.