Orden de Compra. Nº1676-4983-SE18 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1676-18-LE18"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL PADRE ALBERTO HURTADO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1676-4983-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-10-2018
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1676-18-LE18
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1676-18-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Padre Alberto Hurtado
Razón Social HOSPITAL PADRE ALBERTO HURTADO
R.U.T. 61.958.500-3
Dirección de Unidad de Compra Esperanza 2150, San Ramón
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL PADRE ALBERTO HURTADO
R.U.T. 61.958.500-3
Dirección de Facturación Esperanza 2150, San Ramón
Comuna San Ramón
Impuesto 1654710
Dirección de Envío de la Factura Esperanza 2150, San Ramón
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-10-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Jose Carlos
Razón Social INGENIERIA Y COMERCIALIZADORA TABOR S.P.A.
R.U.T. 76.730.728-4
Sucursal Jose Carlos
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39101701
Tubos fluorescentes20Unidad09021502 FOCOS REDONDO LEDFOCOS LED CIRCULAR 18 WATTS/22.5 MILÍMETROS DIÁMETRO DESPACHO 12 HORAS LUEGO DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA. $ 22.475,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 449.500 $ 449.500
40141702
Grifos2Unidad09021698 LLAVES CON SENSORESLLAVE CON SENSOR CUELLO CISNE DESPACHO 12 HORAS LUEGO DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA. $ 720.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.440.000 $ 1.440.000
39101701
Tubos fluorescentes100Unidad09021307 PANEL LED CUADRADO 60 X 60 CMS 40 WATTSPANEL ILUMINARIA LED 600 X 600 MILIMETROS, 40 WATT COLOR/TEMPERATURA 6500 K DESPACHO 12 HORAS LUEGO DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA. $ 68.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.800.000 $ 6.800.000
26121505
Alambre para artefactos100Metro Lineal09021623 METROS ALAMBRE GALVANIZADO Nº18METROS ALAMBRE GALVANIZADO Nº18 DESPACHO 12 HORAS LUEGO DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA. $ 195,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.500 $ 19.500
Total Neto $ 8.709.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.654.710
TOTAL OC $ 10.363.710


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.