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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1676-4983-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
18-10-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1676-18-LE18 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1676-18-LE18 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital Padre Alberto Hurtado |
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Razón Social |
HOSPITAL PADRE ALBERTO HURTADO
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R.U.T. |
61.958.500-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Esperanza 2150, San Ramón |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL PADRE ALBERTO HURTADO
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R.U.T. |
61.958.500-3 |
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Dirección de Facturación |
Esperanza 2150, San Ramón |
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Comuna |
San Ramón
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Impuesto |
1654710 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Esperanza 2150, San Ramón |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
22-10-2018 |
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Proveedor |
Jose Carlos |
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Razón Social |
INGENIERIA Y COMERCIALIZADORA TABOR S.P.A.
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R.U.T. |
76.730.728-4 |
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Sucursal |
Jose Carlos |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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39101701
| Tubos fluorescentes | 20 | Unidad | 09021502 FOCOS REDONDO LED | FOCOS LED CIRCULAR 18 WATTS/22.5 MILÍMETROS DIÁMETRO
DESPACHO 12 HORAS LUEGO DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA. |
$ 22.475,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 449.500
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$ 449.500
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40141702
| Grifos | 2 | Unidad | 09021698 LLAVES CON SENSORES | LLAVE CON SENSOR CUELLO CISNE
DESPACHO 12 HORAS LUEGO DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA. |
$ 720.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.440.000
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$ 1.440.000
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39101701
| Tubos fluorescentes | 100 | Unidad | 09021307 PANEL LED CUADRADO 60 X 60 CMS 40 WATTS | PANEL ILUMINARIA LED 600 X 600 MILIMETROS, 40 WATT COLOR/TEMPERATURA 6500 K DESPACHO 12 HORAS LUEGO DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA. |
$ 68.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.800.000
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$ 6.800.000
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26121505
| Alambre para artefactos | 100 | Metro Lineal | 09021623 METROS ALAMBRE GALVANIZADO Nº18 | METROS ALAMBRE GALVANIZADO Nº18
DESPACHO 12 HORAS LUEGO DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA. |
$ 195,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 19.500
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$ 19.500
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Total Neto
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$ 8.709.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.654.710
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$ 10.363.710
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.