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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1676-5137-SE10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
12-10-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1676-1189-L110Mº192 GER. ADM Y FINANZAS(15.09.10) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1676-1189-L110 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital Padre Alberto Hurtado |
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Razón Social |
HOSPITAL PADRE ALBERTO HURTADO
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R.U.T. |
61.958.500-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Esperanza 2150, San Ramón |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
60 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL PADRE ALBERTO HURTADO
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R.U.T. |
61.958.500-3 |
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Dirección de Facturación |
Esperanza 2150, San Ramón |
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Comuna |
San Ramón
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Impuesto |
111720 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Esperanza 2150, San Ramón |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Lapiz Trini |
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Razón Social |
TRINIDAD LOPEZ RODRIGUEZ
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R.U.T. |
17.087.034-4 |
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Sucursal |
Lapiz Trini |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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52152105
| Mamaderas o accesorios | 100 | Unidad | 18037000 MAMADERA VIDRIO 120-125 ML GRADUADA C/CHUPETE SILICONA C/CUBRE CHUPETE TIPO NEFLO (INDICAR FECHA DE ENTREGA Y PRODUCTO DEBEN ESTAR EVALUADOS Y APROBADOS EN EL HOSPITAL) | GUIA DE DESPACHO Nº259 |
$ 1.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 190.000
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$ 190.000
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52152105
| Mamaderas o accesorios | 100 | Unidad | 18037001 MAMADERA VIDRIO 250 CC., GRADUADA CON CHUPETE DE SILICONA Y CUBRE CHUPETE (INDICAR FECHA DE ENTREGA Y PRODUCTO DEBEN ESTAR EVALUADOS Y APROBADOS EN EL HOSPITAL) | GUIA DE DESPACHO Nº259 |
$ 3.980,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 398.000
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$ 398.000
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Total Neto
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$ 588.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 111.720
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$ 699.720
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.