Orden de Compra. Nº1676-5253-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 1676-1905-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Padre Alberto Hurtado
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1676-5253-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-12-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1676-1905-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas 1.- AL DESPACHAR, FAVOR ADJUNTAR ESTA ORDEN DE COMPRA. 2.- COMPRADOR:Celia Coilla 3.- MEMO Nº171 ESTERILIZACION 4.- H. ENTREGA: DE 08:30 A 13:00 Y DE 14:00 A 16:30 HORAS. 5.- VER ANEXO SOBRE FORMA DE PAGO ELECTRONICO
Proveniente de Licitación 1676-1905-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Padre Alberto Hurtado
Razón Social Hospital Padre Alberto Hurtado
R.U.T. 61.958.500-3
Dirección de Unidad de Compra Esperanza 2150, San Ramón
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Padre Alberto Hurtado
R.U.T. 61.958.500-3
Dirección de Facturación Esperanza 2150, San Ramón
Comuna -1
Impuesto 126258,8
Dirección de Envío de la Factura Esperanza 2150, San Ramón
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social PRIMUS INSUMOS MEDICOS S A
R.U.T. 81.338.000-5
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42281808
EMX076; ROLLO ENVASE MIXTO CON FUELLE 40CMS X 100 MTS.VºBº8RolloEMX076; ROLLO ENVASE MIXTO CON FUELLE 40CMS X 100 MTS.VºBº04040018 MANGA 35 Ó 38 CM C/FUELLE GRADO MEDICO $ 25.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 207.920 $ 207.920
42281808
EMX054; ROLLO ENVASE MIXTO SIN FUELLE 20CMS X 200 MTS25RolloEMX054; ROLLO ENVASE MIXTO SIN FUELLE 20CMS X 200 MTS04040017 MANGA 20 CM S/FUELLE GRADO MEDICO $ 16.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.000 $ 420.000
42281808
PAC015; CAMPO ENVOLVER SMS 90X 110CM ROLLO X 250 PLIEGOS. MARCA VºBº(VALOR X PLIEGO)200PliegoPAC015; CAMPO ENVOLVER SMS 90X 110CM ROLLO X 250 PLIEGOS. MARCA VºBº(VALOR X PLIEGO)04040051 PAPEL CREPADO 90 X 110 CM 3a GENERACION $ 183,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.600 $ 36.600
Total Neto $ 664.520
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 126.259
TOTAL OC $ 790.779


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.