|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1676-5465-SE15 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
16-09-2015 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1676-1060-L115 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1676-1060-L115 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Hospital Padre Alberto Hurtado |
|
Razón Social |
HOSPITAL PADRE ALBERTO HURTADO
|
|
R.U.T. |
61.958.500-3 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Esperanza 2150, San Ramón |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
HOSPITAL PADRE ALBERTO HURTADO
|
|
R.U.T. |
61.958.500-3 |
|
Dirección de Facturación |
Esperanza 2150, San Ramón |
|
Comuna |
San Ramón
|
|
Impuesto |
32113,8 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Esperanza 2150, San Ramón |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
16-09-2015 |
|
|
|
Proveedor |
Sagita SpA |
|
Razón Social |
SAGITA CONSULTORA DE RIESGO QUIMICO E INDUSTRIAL S
|
|
R.U.T. |
76.185.799-1 |
|
Sucursal |
Sagita SpA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
31211901
| Paños para herramientas | 5 | Caja | 02010195, KIT PARA DERRAME DE QUÍMICOS COMPLETO QUE INCLUYA CONTENEDOR. ESPECIFICAR CONTENIDO DEL KIT | Kit para derrames de 30 Litros de quimicos, incluye bolso que sirve de señaletica, guantes de nitrilo, gafas protectoras, barreras de absorcion, cojines y paños para absorcion de sustancias quimicas. |
$ 33.804,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 169.020
|
$ 169.020
|
|
|
Total Neto
|
$ 169.020
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 32.114
|
|
$ 201.134
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.