Orden de Compra. Nº
1676-6222-SE11
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CONV 1676-1872-LP09 (Memo 1013 Abast. Prog. Noviembre)
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Recuerde que el responsable del pago es Hospital Padre Alberto Hurtado
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1676-6222-SE11
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
21-10-2011
Nombre de la Orden de Compra
CONV 1676-1872-LP09 (Memo 1013 Abast. Prog. Noviembre)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1676-1872-LP09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Padre Alberto Hurtado
Razón Social
Hospital Padre Alberto Hurtado
R.U.T.
61.958.500-3
Dirección de Unidad de Compra
Esperanza 2150, San Ramón
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital Padre Alberto Hurtado
R.U.T.
61.958.500-3
Dirección de Facturación
Esperanza 2150, San Ramón
Comuna
San Ramón
Impuesto
147408,935
Dirección de Envío de la Factura
Esperanza 2150, San Ramón
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
24-10-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
PRIMUS MEDICAL S.A.
Razón Social
PRIMUS MEDICAL S.A.
R.U.T.
81.338.000-5
Sucursal
PRIMUS MEDICAL S.A.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
Vendas de gasa
120
Unidad
04104790 VENDA GENERO O GASA SINTETICA 10 CM X 4 M 1 CAPA
VNN008; VENDA NO GAUZE 10CMS X 4MTS. UNIDAD 1 PLIEGUE GRANEL
$ 93,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.160
$ 11.208
Bolsas de drenaje o depósitos para el drenaje médi
30
Unidad
04107484 EQUIPO ASPIRACIÓN CONTINUA POST-OPERATORIA 600 ML C/AGUJA 9 FR C/FUELLE
HET031;HEMO SUC FR 9 600cc- TP, LINEA INMED
$ 2.350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 70.500
$ 70.500
Aplicadores o absorbentes médicos
65
Bolsa
04108226 TORULA ALGODON 3 G BS 1 KG
TAN077;TORULA DE ALGODON GRANDE 3GRS. BOLSA X 300 UNIDADES. BOLSA PLATICA
$ 3.989,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 259.285
$ 259.253
42241502
Material para almohadillar el yeso o la tablilla
340
Unidad
04107225 VENDA P/ACOLCHADO ORTOPEDICO 10 CM ANCHO 3 M LARGO (TIPO NOBAPAD)
SEC100; ACOLCHADO SINTETICO 10CMS X 2.75MTS. LOHMANN RAUSCHER
$ 319,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 108.460
$ 108.460
Vendas o vendajes para el cuidado de quemaduras
220
Unidad
04104791 VENDA GENERO O GASA SINTETICA 15 CM X 4 M 1 CAPA
VNN007; VENDA NO GAUZE 15CMS X 4MTS. 1 PL, UNIDAD, GRANEL
$ 149,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.780
$ 32.736
Gorras de quirófano
200
Unidad
20031245 GORRO DE CIRUJANO DESECHABLE TIPO PASAMONTAÑA
M-SEC850; SENTINEX ASTRO EXTRA, UNIDAD. LINEA LOHMANN RAUSCHER
$ 289,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 57.800
$ 57.740
Sets de irrigación quirúrgica o accesorios
100
Unidad
04104444 BAJADA IRRIGACION ARTROSCOPICA (SET ARTROSCOPIA)
CIT002; CIRCUITO IRRIGACIÓN C/LUER. LINEA INMED
$ 2.359,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 235.900
$ 235.940
Total Neto
$ 775.836
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 147.409
TOTAL OC
$ 923.245
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.