Orden de Compra. Nº1676-6222-SE11 "CONV 1676-1872-LP09 (Memo 1013 Abast. Prog. Noviembre)"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Padre Alberto Hurtado
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1676-6222-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-10-2011
Nombre de la Orden de Compra CONV 1676-1872-LP09 (Memo 1013 Abast. Prog. Noviembre)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1676-1872-LP09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Padre Alberto Hurtado
Razón Social Hospital Padre Alberto Hurtado
R.U.T. 61.958.500-3
Dirección de Unidad de Compra Esperanza 2150, San Ramón
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Padre Alberto Hurtado
R.U.T. 61.958.500-3
Dirección de Facturación Esperanza 2150, San Ramón
Comuna San Ramón
Impuesto 147408,935
Dirección de Envío de la Factura Esperanza 2150, San Ramón
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-10-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRIMUS MEDICAL S.A.
Razón Social PRIMUS MEDICAL S.A.
R.U.T. 81.338.000-5
Sucursal PRIMUS MEDICAL S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Vendas de gasa120Unidad04104790 VENDA GENERO O GASA SINTETICA 10 CM X 4 M 1 CAPA VNN008; VENDA NO GAUZE 10CMS X 4MTS. UNIDAD 1 PLIEGUE GRANEL $ 93,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.160 $ 11.208
Bolsas de drenaje o depósitos para el drenaje médi30Unidad04107484 EQUIPO ASPIRACIÓN CONTINUA POST-OPERATORIA 600 ML C/AGUJA 9 FR C/FUELLE HET031;HEMO SUC FR 9 600cc- TP, LINEA INMED $ 2.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.500 $ 70.500
Aplicadores o absorbentes médicos65Bolsa04108226 TORULA ALGODON 3 G BS 1 KG TAN077;TORULA DE ALGODON GRANDE 3GRS. BOLSA X 300 UNIDADES. BOLSA PLATICA $ 3.989,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 259.285 $ 259.253
42241502
Material para almohadillar el yeso o la tablilla340Unidad04107225 VENDA P/ACOLCHADO ORTOPEDICO 10 CM ANCHO 3 M LARGO (TIPO NOBAPAD) SEC100; ACOLCHADO SINTETICO 10CMS X 2.75MTS. LOHMANN RAUSCHER $ 319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.460 $ 108.460
Vendas o vendajes para el cuidado de quemaduras220Unidad04104791 VENDA GENERO O GASA SINTETICA 15 CM X 4 M 1 CAPA VNN007; VENDA NO GAUZE 15CMS X 4MTS. 1 PL, UNIDAD, GRANEL $ 149,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.780 $ 32.736
Gorras de quirófano200Unidad20031245 GORRO DE CIRUJANO DESECHABLE TIPO PASAMONTAÑA M-SEC850; SENTINEX ASTRO EXTRA, UNIDAD. LINEA LOHMANN RAUSCHER $ 289,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.800 $ 57.740
Sets de irrigación quirúrgica o accesorios100Unidad04104444 BAJADA IRRIGACION ARTROSCOPICA (SET ARTROSCOPIA) CIT002; CIRCUITO IRRIGACIÓN C/LUER. LINEA INMED $ 2.359,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 235.900 $ 235.940
Total Neto $ 775.836
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 147.409
TOTAL OC $ 923.245


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.