Orden de Compra. Nº1676-6366-CM18 "2239-16-LR15 (Memo 1091 Abast Prog. Enero,Febrero, Marzo 2019)"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL PADRE ALBERTO HURTADO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1676-6366-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-12-2018
Nombre de la Orden de Compra 2239-16-LR15 (Memo 1091 Abast Prog. Enero,Febrero, Marzo 2019)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Padre Alberto Hurtado
Razón Social HOSPITAL PADRE ALBERTO HURTADO
R.U.T. 61.958.500-3
Dirección de Unidad de Compra Esperanza 2150, San Ramón
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL PADRE ALBERTO HURTADO
R.U.T. 61.958.500-3
Dirección de Facturación Esperanza 2150, San Ramón
Comuna San Ramón
Impuesto 154725
Dirección de Envío de la Factura Esperanza 2150, San Ramón
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INMED DROGUERIA LTDA.
Razón Social INMED DROGUERIA LIMITADA
R.U.T. 86.821.000-1
Sucursal INMED DROGUERIA LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42221602
2239-16-LR15
Protectores o tapas o sitios de inyección o puerto104 (1266972 )LLAVE DE TRES PASOS KYOLING ROTACION 360° 50 UNIDADES 1293072(1266972) LLAVE DE TRES PASOS KYOLING ROTACION 360° 50 UNIDADES; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 7.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 830.960 $ 830.960
Total Neto $ 830.960
Descuento $ 16.619
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 154.725
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 969.066


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.