Orden de Compra. Nº
1676-6562-SE10
"
CONV INSUMOS 1676-1872-LP09 (Rep. 98 del 06.12.201
"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Padre Alberto Hurtado
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1676-6562-SE10
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
21-12-2010
Nombre de la Orden de Compra
CONV INSUMOS 1676-1872-LP09 (Rep. 98 del 06.12.201
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1676-1872-LP09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Padre Alberto Hurtado
Razón Social
Hospital Padre Alberto Hurtado
R.U.T.
61.958.500-3
Dirección de Unidad de Compra
Esperanza 2150, San Ramón
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital Padre Alberto Hurtado
R.U.T.
61.958.500-3
Dirección de Facturación
Esperanza 2150, San Ramón
Comuna
San Ramón
Impuesto
587309
Dirección de Envío de la Factura
Esperanza 2150, San Ramón
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
04-01-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Socofar Division Munnich
Razón Social
Socofar SA
R.U.T.
91.575.000-1
Sucursal
Socofar Division Munnich
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42142705
Correas o corchetes, para sacos de drenaje urinari
50
Unidad
04108002 ESTUCHE PENEAL LARGO (L, XL, XXL)
834006 ESTUCHE PENEAL IMP LARGE CX50 MARCA MUNCARE CAJA X 50 ORIGEN RPC
$ 83,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.150
$ 4.150
42272219
Filtros o intercambiadores de humedad o calor del
486
Unidad
04107343 FILTRO BACTERIOLOGICO/ HUMIFICADOR
879074 FILTRO HUMIFICADOR C/PUERTO (1341000S) MARCA INTERSURGICAL ORIGEN INGLATERRA UNIDAD
$ 990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 481.140
$ 481.140
Vaporizadores o humedecedores respiratorios
264
Unidad
04104082 FRASCO HUMIDIFICADOR DESECH.
882055 FRASCO HUMIFICADOR DESECHABLE 500ML MARCA MEDLINE UNIDAD ORIGEN USA
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 264.000
$ 264.000
Equipo quirúrgico de afeitar o piezas de mano o cuchillas o accesorios
350
Unidad
04107226 CUCHILLO CORTADOR P/VELLO CLIPPER
704310 CUCHILLOS CORT VELLO CLIPPER CJX50 (9670) C X50 MARCA 3M ORIGEN USA/GERMANY CAJA X 50
$ 2.302,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 805.700
$ 805.700
Cepillos de fregado para las manos del cirujano o soluciones o accesorios
270
Unidad
04107341 ESCOBILLA PARA UÑAS
706101 ESCOBILLA DESECHABLE S/POVIDONA BD MARCA BD CAJA X 30 ORIGEN BRASIL
$ 240,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 64.800
$ 64.800
Cubiertas transparentes de incisión quirúrgica o bolsitas de instrumentos
170
Unidad
04107295 CAMPO QUIRURGICO ADHESIVO EN U 120 X 130 CM TRANSPARENTE
704086 STERI DRAPE EN U 120CMX130CM CX10 (1015) MARCA 3M ORIGEN USA/GERMANY CAJA X 10
$ 6.379,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.084.430
$ 1.084.430
Cintas médicas o quirúrgicas para unión de la piel
372
Rollo
04108053 TELA ADHESIVA DURAPORE CA 2,5 CM
04108053 TELA ADHESIVA DURAPORE CA 2,5 CM
$ 1.040,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 386.880
$ 386.880
Total Neto
$ 3.091.100
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 587.309
TOTAL OC
$ 3.678.409
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.