Orden de Compra. Nº1676-6627-SE10 "FARMACOS Y S.P. R.STOCK Nº 99-ABAST-(06.12.10)"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL PADRE ALBERTO HURTADO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1676-6627-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-12-2010
Nombre de la Orden de Compra FARMACOS Y S.P. R.STOCK Nº 99-ABAST-(06.12.10)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1676-207-LP10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Padre Alberto Hurtado
Razón Social HOSPITAL PADRE ALBERTO HURTADO
R.U.T. 61.958.500-3
Dirección de Unidad de Compra Esperanza 2150, San Ramón
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL PADRE ALBERTO HURTADO
R.U.T. 61.958.500-3
Dirección de Facturación Esperanza 2150, San Ramón
Comuna San Ramón
Impuesto 142424
Dirección de Envío de la Factura Esperanza 2150, San Ramón
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LABORATORIO SANDERSON S.A.
Razón Social LABORATORIO SANDERSON SA
R.U.T. 91.546.000-3
Sucursal LABORATORIO SANDERSON S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Aceite mineral250Ampolla01003056 VASELINA LIQUIDA AM 20 ML ESTERIL DESPACHO MARTES 04.01.11 $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
51191602
Electrolitos de cloruro de sodio200Bolsa01006060 S.P. SODIO CLORURO 0,9% BS 5000 ML (FISIOLOGICO) DESPACHO 50% MARTES 04.01.11 50% MARTES 18.01.11 $ 2.740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 548.000 $ 548.000
51191601
Dextrosa380Matraz01006003 S.P. GLUCOSA MATRAZ 30% 250 ML DESPACHO 50% MARTES 04.01.11 50% MARTES 11.01.11 $ 395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.100 $ 150.100
51191601
Dextrosa20Matraz01006002 S.P. GLUCOSA MATRAZ 20% 500 ML DESPACHO JUEVES 06.01.11 $ 325,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.500 $ 6.500
Total Neto $ 749.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 142.424
TOTAL OC $ 892.024


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.