|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1676-6747-SE16 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
12-12-2016 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
CONV.1676-16-LP13 (Memo 1799 Abast Rep Stock) |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1676-1000-LP13 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Hospital Padre Alberto Hurtado |
|
Razón Social |
HOSPITAL PADRE ALBERTO HURTADO
|
|
R.U.T. |
61.958.500-3 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Esperanza 2150, San Ramón |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
60 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
presupuesto disponible |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
HOSPITAL PADRE ALBERTO HURTADO
|
|
R.U.T. |
61.958.500-3 |
|
Dirección de Facturación |
Esperanza 2150, San Ramón |
|
Comuna |
San Ramón
|
|
Impuesto |
23620,8 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Esperanza 2150, San Ramón |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
DIFEM LABORATORIOS S A |
|
Razón Social |
DIFEM LABORATORIOS S A
|
|
R.U.T. |
79.581.120-6 |
|
Sucursal |
DIFEM LABORATORIOS S A |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
52121701
| Toallas de baño | 672 | Unidad | 05203074 TOALLA JABONOSA EN SECO
NO DESPACHAR | TOALLA JABONOSA EN SECO (ASEO DE PACIENTES POSTRADOS) NI Higienix Paño jabonoso disp. x 2 CAJA DE 24 SOBRES PRECION POR SOBRE,
NO DESPACHAR
|
$ 185,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 124.320
|
$ 124.320
|
|
|
Total Neto
|
$ 124.320
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 23.621
|
|
$ 147.941
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.