Orden de Compra. Nº1676-6890-CM10 "PROG GES CATARATAS NOVIEMBRE 2010 (Memo 141 GES del 16.12.10)"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL PADRE ALBERTO HURTADO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1676-6890-CM10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-12-2010
Nombre de la Orden de Compra PROG GES CATARATAS NOVIEMBRE 2010 (Memo 141 GES del 16.12.10)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Padre Alberto Hurtado
Razón Social HOSPITAL PADRE ALBERTO HURTADO
R.U.T. 61.958.500-3
Dirección de Unidad de Compra Esperanza 2150, San Ramón
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL PADRE ALBERTO HURTADO
R.U.T. 61.958.500-3
Dirección de Facturación Esperanza 2150, San Ramón
Comuna San Ramón
Impuesto 3504,303
Dirección de Envío de la Factura Esperanza 2150, San Ramón
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor OPTICAS TRENTO
Razón Social OPTICA E INVERSIONES TRENTO LIMITADA
R.U.T. 78.606.890-8
Sucursal OPTICAS TRENTO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Marcos de lentes o anteojos1 (204905) MARCOS TRENTO METÁLICOS VARÓN 204905(204905) MARCOS TRENTO METÁLICOS VARÓN ; Código: ;Región : RM $ 4.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.600 $ 4.600
42142906
Fundas de gafas o anteojos o lentes2 (207473) ACCESORIO PARA ANTEOJOS TRENTO PANO LIMPIEZA 207690(207473) ACCESORIO PARA ANTEOJOS TRENTO PANO LIMPIEZA ; Código: ;Región : RM $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100 $ 100
42142906
Fundas de gafas o anteojos o lentes2 (48448) FUNDAS DE GAFAS O ANTEOJOS O LENTES-Trento 50485(48448) FUNDAS DE GAFAS O ANTEOJOS O LENTES-Trento; Código: ;Región : RM $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 320 $ 320
42142902
Lentes de gafas o anteojos2 (48564) CRISTAL MINERAL TRENTO CRISTAL MINERAL BLANCO TRAMO: 02/02 50601(48564) CRISTAL MINERAL TRENTO CRISTAL MINERAL BLANCO TRAMO: 02/02 ; Código: ;Región : RM $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.300 $ 3.300
42142902
Lentes de gafas o anteojos2 (48570) CRISTAL MINERAL TRENTO BLANCO TRAMO: 02/04 - 50607(48570) CRISTAL MINERAL TRENTO BLANCO TRAMO: 02/04 -; Código: ;Región : RM $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
42142903
Marcos de lentes o anteojos1 (204903) MARCOS TRENTO CELULOIDE O PLÁSTICO VARÓN 204903(204903) MARCOS TRENTO CELULOIDE O PLÁSTICO VARÓN ; Código: ;Región : RM $ 3.310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.310 $ 3.310
Total Neto $ 18.630
Descuento $ 186
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.504
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 21.948


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.