Orden de Compra. Nº
1676-6955-SE17
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 1676-180-R117
"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL PADRE ALBERTO HURTADO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1676-6955-SE17
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
06-12-2017
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 1676-180-R117
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1676-180-R117
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Padre Alberto Hurtado
Razón Social
HOSPITAL PADRE ALBERTO HURTADO
R.U.T.
61.958.500-3
Dirección de Unidad de Compra
Esperanza 2150, San Ramón
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
HOSPITAL PADRE ALBERTO HURTADO
R.U.T.
61.958.500-3
Dirección de Facturación
Esperanza 2150, San Ramón
Comuna
San Ramón
Impuesto
17782,1
Dirección de Envío de la Factura
Esperanza 2150, San Ramón
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
11-12-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
LOPZ
Razón Social
ROBERTO CESAR LOPEZ LEIVA
R.U.T.
7.985.301-1
Sucursal
LOPZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
39121705
Grapas para cables
2
Bolsa
09021705 AMARRAS PLASTICAS 4.5*200 MM
09021705 AMARRAS PLASTICAS 4.5200 MM
$ 3.205,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.410
$ 6.410
39121705
Grapas para cables
2
Bolsa
09021705 AMARRAS PLASTICAS 2.5*100 MM
09021705 AMARRAS PLASTICAS 2.5100 MM
$ 3.010,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.020
$ 6.020
39121402
Enchufes eléctricos
10
Caja
09021123 CAJA CHUQUI PLASTICA BLANCA
09021123 CAJA CHUQUI PLASTICA BLANCA
$ 1.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.000
$ 11.000
31211903
Equipo para protección
2
Unidad
09021503 ANTIPARRA DE SEGURIDAD DE POLICARBONATO, MODELO DINAMO, USO INTERPERIE
09021503 ANTIPARRA DE SEGURIDAD DE POLICARBONATO, MODELO DINAMO, USO INTERPERIE
$ 6.905,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.810
$ 13.810
46181503
Trajes de trabajo protectores
1
Unidad
20031264 JOCKEY LEGIONARO PROTECCION UV UPF 50, ALTO 4 CM, ANCHO 42 CM, LARGO 28 CM, MATERIAL 100% GABARDINA
20031264 JOCKEY LEGIONARO PROTECCION UV UPF 50, ALTO 4 CM, ANCHO 42 CM, LARGO 28 CM, MATERIAL 100% GABARDINA
$ 4.230,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.230
$ 4.230
39121402
Enchufes eléctricos
10
Unidad
09021366 MODULAR PIAL 20 X 10 2.1 M. LEGRAND AUTOADHESIVAS
09021366 MODULAR PIAL 20 X 10 2.1 M. LEGRAND AUTOADHESIVAS
$ 4.310,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 43.100
$ 43.100
31201601
Adhesivos químicos
1
Tarro
09021219 PEGAMENTO DE CONTACTO GALON 1/16 TIPO AGOREX
09021219 PEGAMENTO DE CONTACTO GALON 116 TIPO AGOREX
$ 6.410,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.410
$ 6.410
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica
2
Rollo
09021134 CINTA ELECTRICA NEGRA 10 MT
09021134 CINTA ELECTRICA NEGRA 10 MT
$ 1.305,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.610
$ 2.610
Total Neto
$ 93.590
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 17.782
TOTAL OC
$ 111.372
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.