Orden de Compra. Nº1676-7174-SE14 "CONV 1676-11,12,13-LP13 (Memo 1279 Abast Prog Enero/Febrero)"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL PADRE ALBERTO HURTADO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1676-7174-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-12-2014
Nombre de la Orden de Compra CONV 1676-11,12,13-LP13 (Memo 1279 Abast Prog Enero/Febrero)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1676-12-LP13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Padre Alberto Hurtado
Razón Social HOSPITAL PADRE ALBERTO HURTADO
R.U.T. 61.958.500-3
Dirección de Unidad de Compra Esperanza 2150, San Ramón
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL PADRE ALBERTO HURTADO
R.U.T. 61.958.500-3
Dirección de Facturación Esperanza 2150, San Ramón
Comuna San Ramón
Impuesto 243600,9
Dirección de Envío de la Factura Esperanza 2150, San Ramón
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor REUTTER DIVISION MEDICA
Razón Social REUTTER S A
R.U.T. 81.210.400-4
Sucursal REUTTER DIVISION MEDICA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42142704
Sacos o medidores de drenaje urinario300Unidad04108021 BOLSA RECOLECTORA ORINA ADULTO 2 L ESTERIL DESPACHAR 50% VIERNES 02.01.2015 SALDO LUNES 19.01.2015RECOLECTOR ORINA ADULTO ESTÉRIL, CAPACIDAD 2 LITROS, GRADUADA, VÁLVULA DE DRENAJE EN "T", MARCA CRANBERRY DESPACHAR 50% VIERNES 02.01.2015 SALDO LUNES 19.01.2015 $ 130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.000 $ 39.000
42131611
Gorras de quirófano15500Unidad04107041 GORRO DESECHABLE DAMA DESPACHAR 50% VIERNES 02.01.2015 SALDO LUNES 19.01.2015GORRO DESECHABLE BLANCO ENFERMERA REDONDO, CON ELÁSTICO, MARCA CRANBERRY, BOLSAx100 UNIDADES DESPACHAR 50% VIERNES 02.01.2015 SALDO LUNES 19.01.2015 $ 9,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 139.500 $ 137.950
42271708
Mascarillas de oxígeno médicas o piezas19Unidad04108283 MASCARILLA P/NEBULIZAR NINO C/TUBO CONEXION OXIGENO DESPACHAR 50% VIERNES 02.01.2015 SALDO LUNES 19.01.2015MASCARILLA DE NEBULIZACIÓN PEDIÁTRICA (EXTENSIÓN 2,13 MTS.), CON FRASCO NEBULIZADOR, ESTÉRIL MARCA ACU-FLOW DESPACHAR 50% VIERNES 02.01.2015 SALDO LUNES 19.01.2015 $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.410 $ 7.410
42131601
Delantales o pecheras para el personal sanitario46300Unidad04036025 PECHERA PLASTICA 120 CM LARGO DESECH DESPACHAR 50% VIERNES 02.01.2015 SALDO LUNES 19.01.2015PECHERA PLÁSTICA LARGA 70 X140 cm., MARCA CRANBERRY, BOLSAx10 UNIDADES DESPACHAR 50% VIERNES 02.01.2015 SALDO LUNES 19.01.2015 $ 23,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.064.900 $ 1.064.900
42271708
Mascarillas de oxígeno médicas o piezas73Unidad04108217 MASCARILLA P/OXIGENO ADULTO C/DOSIFICADOR C/VENTURI DESPACHAR 50% VIERNES 02.01.2015 SALDO LUNES 19.01.2015MASCARILLA VENTURI ADULTO (EXTENSIÓN 2,13 MTS.) ESTÉRIL MARCA ACU-FLOW DESPACHAR 50% VIERNES 02.01.2015 SALDO LUNES 19.01.2015 $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.850 $ 32.850
Total Neto $ 1.282.110
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 243.601
TOTAL OC $ 1.525.711


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.