Orden de Compra. Nº
1676-7174-SE14
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CONV 1676-11,12,13-LP13 (Memo 1279 Abast Prog Enero/Febrero)
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Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL PADRE ALBERTO HURTADO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1676-7174-SE14
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
30-12-2014
Nombre de la Orden de Compra
CONV 1676-11,12,13-LP13 (Memo 1279 Abast Prog Enero/Febrero)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1676-12-LP13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Padre Alberto Hurtado
Razón Social
HOSPITAL PADRE ALBERTO HURTADO
R.U.T.
61.958.500-3
Dirección de Unidad de Compra
Esperanza 2150, San Ramón
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
HOSPITAL PADRE ALBERTO HURTADO
R.U.T.
61.958.500-3
Dirección de Facturación
Esperanza 2150, San Ramón
Comuna
San Ramón
Impuesto
243600,9
Dirección de Envío de la Factura
Esperanza 2150, San Ramón
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
REUTTER DIVISION MEDICA
Razón Social
REUTTER S A
R.U.T.
81.210.400-4
Sucursal
REUTTER DIVISION MEDICA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42142704
Sacos o medidores de drenaje urinario
300
Unidad
04108021 BOLSA RECOLECTORA ORINA ADULTO 2 L ESTERIL DESPACHAR 50% VIERNES 02.01.2015 SALDO LUNES 19.01.2015
RECOLECTOR ORINA ADULTO ESTÉRIL, CAPACIDAD 2 LITROS, GRADUADA, VÁLVULA DE DRENAJE EN "T", MARCA CRANBERRY DESPACHAR 50% VIERNES 02.01.2015 SALDO LUNES 19.01.2015
$ 130,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.000
$ 39.000
42131611
Gorras de quirófano
15500
Unidad
04107041 GORRO DESECHABLE DAMA DESPACHAR 50% VIERNES 02.01.2015 SALDO LUNES 19.01.2015
GORRO DESECHABLE BLANCO ENFERMERA REDONDO, CON ELÁSTICO, MARCA CRANBERRY, BOLSAx100 UNIDADES DESPACHAR 50% VIERNES 02.01.2015 SALDO LUNES 19.01.2015
$ 9,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 139.500
$ 137.950
42271708
Mascarillas de oxígeno médicas o piezas
19
Unidad
04108283 MASCARILLA P/NEBULIZAR NINO C/TUBO CONEXION OXIGENO DESPACHAR 50% VIERNES 02.01.2015 SALDO LUNES 19.01.2015
MASCARILLA DE NEBULIZACIÓN PEDIÁTRICA (EXTENSIÓN 2,13 MTS.), CON FRASCO NEBULIZADOR, ESTÉRIL MARCA ACU-FLOW DESPACHAR 50% VIERNES 02.01.2015 SALDO LUNES 19.01.2015
$ 390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.410
$ 7.410
42131601
Delantales o pecheras para el personal sanitario
46300
Unidad
04036025 PECHERA PLASTICA 120 CM LARGO DESECH DESPACHAR 50% VIERNES 02.01.2015 SALDO LUNES 19.01.2015
PECHERA PLÁSTICA LARGA 70 X140 cm., MARCA CRANBERRY, BOLSAx10 UNIDADES DESPACHAR 50% VIERNES 02.01.2015 SALDO LUNES 19.01.2015
$ 23,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.064.900
$ 1.064.900
42271708
Mascarillas de oxígeno médicas o piezas
73
Unidad
04108217 MASCARILLA P/OXIGENO ADULTO C/DOSIFICADOR C/VENTURI DESPACHAR 50% VIERNES 02.01.2015 SALDO LUNES 19.01.2015
MASCARILLA VENTURI ADULTO (EXTENSIÓN 2,13 MTS.) ESTÉRIL MARCA ACU-FLOW DESPACHAR 50% VIERNES 02.01.2015 SALDO LUNES 19.01.2015
$ 450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.850
$ 32.850
Total Neto
$ 1.282.110
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 243.601
TOTAL OC
$ 1.525.711
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.