Orden de Compra. Nº1676-752-SE14 "CONV 1676-13,14,16,17-LP13 (Memo 92 Abast Prog Feb"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL PADRE ALBERTO HURTADO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1676-752-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-01-2014
Nombre de la Orden de Compra CONV 1676-13,14,16,17-LP13 (Memo 92 Abast Prog Feb
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1676-17-LP13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Padre Alberto Hurtado
Razón Social HOSPITAL PADRE ALBERTO HURTADO
R.U.T. 61.958.500-3
Dirección de Unidad de Compra Esperanza 2150, San Ramón
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL PADRE ALBERTO HURTADO
R.U.T. 61.958.500-3
Dirección de Facturación Esperanza 2150, San Ramón
Comuna San Ramón
Impuesto 1828675,9
Dirección de Envío de la Factura Esperanza 2150, San Ramón
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DESPACHO
DESPACHO: 50% 30.01.2014 Y SALDO 25.02.2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INMED DROGUERIA LTDA.
Razón Social INMED DROGUERIA LIMITADA
R.U.T. 86.821.000-1
Sucursal INMED DROGUERIA LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42311506
Vendas o apósitos compresores2300Unidad20031234 COMPRESA GASA 40 X 40 C/HILO RADIO OPACO NO/ESTERIL CRN002: COMPRESA DE LAPARATOMIA 45 X 45 C/HILO RADIO OPACO , A GRANEL, DESPACHO: 50% 30.01.2014 Y SALDO 25.02.2014 $ 131,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 301.300 $ 301.300
42181708
Electrodos de parche de electrocardiografía (ECG)5250Unidad04107040 ELECTRODO P/ELECTROCARDIOGRAMA PEDIATRICO DESECH SF01 ELECTRODO ESPUMA ECG PEDIATRICO 36x44mm INTCO, DESPACHO: 50% 30.01.2014 Y SALDO 25.02.2014 $ 45,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 236.250 $ 236.250
42181708
Electrodos de parche de electrocardiografía (ECG)200Unidad04107481 ELECTRODO P/ELECTROCARDIOGRAMA RECIEN NACIDO DESECH SF07 ELECTRODO ESPUMA ECG NEONATAL 425.4x25.4mm INTCO DESPACHO: 30.01.2014 $ 45,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
42142511
Tapas de agujas o dispositivos de protección o accesorios5700Unidad04108039 TAPA OBTURACION C/GOMA P/PUNCIONGCH040201 TAPA AMARILLA GREATCARE, DESPACHO: 50% 30.01.2014 Y SALDO 25.02.2014 $ 29,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 165.300 $ 165.300
42142502
Agujas para anestesia900Unidad04103005 TROCAR TUOHY 16 G X 90 MM DESECHTREP1690-EC TROCAR TOUHY EPID.16GX90 MM ESTIL PHOENIX, DESPACHO: 50% 30.01.2014 Y SALDO 25.02.2014 $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.791.000 $ 1.791.000
42272401
Agujas de toracentesis450Unidad04104332 TROCAR PUNCION ESPINAL PUNTA LAPIZ 25 G 103 MM C/INTRODUCTOR AGESKW2511 AGUJA ESPINAL PUNTA LAPIZ KW 25G X 4´´ C/I PHOENIX, DESPACHO: 50% 30.01.2014 Y SALDO 25.02.2014 $ 1.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 891.000 $ 891.000
42311511
Vendas de gasa320Unidad04104791 VENDA GASA SINTETICA (NO GAUZE) 15 CM X 4 MT 1 CAPA VNN007: VENDA GASA SINTETICA (NO GAUZE) 15 CM X 4 MT 1 CAPA , DESPACHO: 50% 30.01.2014 Y SALDO 25.02.2014 $ 151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.320 $ 48.320
42311506
Vendas o apósitos compresores310Unidad04107137 VENDA ELASTICA 10 CM X 2 M (SIN ESTIRAR) MIX1232: VENDA ELASTICA 10 CM X 1,5 M , ESTERIL, FECHA DE VENC. MINIMO 2 AÑOS, DESPACHO: 50% 30.01.2014 Y SALDO 25.02.2014 $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.500 $ 77.500
42311511
Vendas de gasa110Unidad04107400 VENDA GASA SINTETICA (NO GAUZE) 4 CM X 1 MT 1 CAPA GLN243: VENDA GASA SINTETICA (NO GAUZE) 4 CM X 1 MT 1 CAPA , A GRANEL, DESPACHO: 30.01.2014 $ 90,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.900 $ 9.900
42311511
Vendas de gasa460Unidad04104790 VENDA GASA SINTETICA (NO GAUZE) 10 CM X 4 MT 1 CAPA VNN008: VENDA GASA SINTETICA (NO GAUZE) 10 CM X 4 MT 1 CAPA , A GRANEL, DESPACHO: 50% 30.01.2014 Y SALDO 25.02.2014 $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.200 $ 55.200
42142502
Agujas para anestesia100Unidad04103006 SET TROCAR ESPINAL/EPIDURAL 26/17 G 120 MM/80 MM AGESKW1726 AGUJA ESPINAL EPIDURAL KW 17/26 PHOENIX, DESPACHO: 50% 30.01.2014 Y SALDO 25.02.2014 $ 5.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 540.000 $ 540.000
42231701
Tubos nasogástricos1290Unidad04104034 SONDA ALIMENTACION NIÑO 6 FR SOAL0006 SONDA ALIMENTAC.NIÑO 6FR. MEDEX, DESPACHO: 50% 30.01.2014 Y SALDO 25.02.2014 $ 164,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 211.560 $ 211.560
42231701
Tubos nasogástricos370Unidad04104036 SONDA ALIMENTACION NIÑO 8 FR SOAL0008 SONDA ALIMENTAC.NIÑO 8FR. MEDEX, DESPACHO: 50% 30.01.2014 Y SALDO 25.02.2014 $ 164,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.680 $ 60.680
42271904
Tubos de traqueotomía564Unidad04107261 SONDA ASPIRACION C/CONTROL SUCCION 14 FR (4,6 MM) 57 CM LARGO P/TRAQUEA (CIRCUITO CERRADO) T20035 SONDA SUCCION CERRADA 14 FR ADULTO PAHSCO, DESPACHO: 50% 30.01.2014 Y SALDO 25.02.2014 $ 7.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.455.600 $ 4.455.600
42161601
Kits o sets de administración de hemodiálisis o ac20Unidad04104329 CATETER DIALISIS 2 VIAS 11 FR 15 CM XTP116MT= KIT DUO FLOW STANDARD 15 CMS. 11 FR. MEDCOMP, DESPACHO: 50% 30.01.2014 Y SALDO 25.02.2014 $ 21.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.000 $ 420.000
31201515
Cintas de papel800Rollo04108046 CINTA ADHESIVA 18 MM RO 50 M P/MARCAR SELLAR MKT002: CINTA ADHESIVA 18 MM RO 50 M P/MARCAR SELLAR, MR. VISTO BUENO , FECHA DE VENC. MINIMO 2 AÑOS, DESPACHO: 50% 30.01.2014 Y SALDO 25.02.2014 $ 440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 352.000 $ 352.000
Total Neto $ 9.624.610
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.828.676
TOTAL OC $ 11.453.286


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.