Orden de Compra. Nº
1676-752-SE14
"
CONV 1676-13,14,16,17-LP13 (Memo 92 Abast Prog Feb
"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL PADRE ALBERTO HURTADO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1676-752-SE14
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
28-01-2014
Nombre de la Orden de Compra
CONV 1676-13,14,16,17-LP13 (Memo 92 Abast Prog Feb
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1676-17-LP13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Padre Alberto Hurtado
Razón Social
HOSPITAL PADRE ALBERTO HURTADO
R.U.T.
61.958.500-3
Dirección de Unidad de Compra
Esperanza 2150, San Ramón
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
HOSPITAL PADRE ALBERTO HURTADO
R.U.T.
61.958.500-3
Dirección de Facturación
Esperanza 2150, San Ramón
Comuna
San Ramón
Impuesto
1828675,9
Dirección de Envío de la Factura
Esperanza 2150, San Ramón
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
DESPACHO
DESPACHO: 50% 30.01.2014 Y SALDO 25.02.2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
INMED DROGUERIA LTDA.
Razón Social
INMED DROGUERIA LIMITADA
R.U.T.
86.821.000-1
Sucursal
INMED DROGUERIA LTDA.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42311506
Vendas o apósitos compresores
2300
Unidad
20031234 COMPRESA GASA 40 X 40 C/HILO RADIO OPACO NO/ESTERIL
CRN002: COMPRESA DE LAPARATOMIA 45 X 45 C/HILO RADIO OPACO , A GRANEL, DESPACHO: 50% 30.01.2014 Y SALDO 25.02.2014
$ 131,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 301.300
$ 301.300
42181708
Electrodos de parche de electrocardiografía (ECG)
5250
Unidad
04107040 ELECTRODO P/ELECTROCARDIOGRAMA PEDIATRICO DESECH
SF01 ELECTRODO ESPUMA ECG PEDIATRICO 36x44mm INTCO, DESPACHO: 50% 30.01.2014 Y SALDO 25.02.2014
$ 45,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 236.250
$ 236.250
42181708
Electrodos de parche de electrocardiografía (ECG)
200
Unidad
04107481 ELECTRODO P/ELECTROCARDIOGRAMA RECIEN NACIDO DESECH
SF07 ELECTRODO ESPUMA ECG NEONATAL 425.4x25.4mm INTCO DESPACHO: 30.01.2014
$ 45,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.000
$ 9.000
42142511
Tapas de agujas o dispositivos de protección o accesorios
5700
Unidad
04108039 TAPA OBTURACION C/GOMA P/PUNCION
GCH040201 TAPA AMARILLA GREATCARE, DESPACHO: 50% 30.01.2014 Y SALDO 25.02.2014
$ 29,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 165.300
$ 165.300
42142502
Agujas para anestesia
900
Unidad
04103005 TROCAR TUOHY 16 G X 90 MM DESECH
TREP1690-EC TROCAR TOUHY EPID.16GX90 MM ESTIL PHOENIX, DESPACHO: 50% 30.01.2014 Y SALDO 25.02.2014
$ 1.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.791.000
$ 1.791.000
42272401
Agujas de toracentesis
450
Unidad
04104332 TROCAR PUNCION ESPINAL PUNTA LAPIZ 25 G 103 MM C/INTRODUCTOR
AGESKW2511 AGUJA ESPINAL PUNTA LAPIZ KW 25G X 4´´ C/I PHOENIX, DESPACHO: 50% 30.01.2014 Y SALDO 25.02.2014
$ 1.980,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 891.000
$ 891.000
42311511
Vendas de gasa
320
Unidad
04104791 VENDA GASA SINTETICA (NO GAUZE) 15 CM X 4 MT 1 CAPA
VNN007: VENDA GASA SINTETICA (NO GAUZE) 15 CM X 4 MT 1 CAPA , DESPACHO: 50% 30.01.2014 Y SALDO 25.02.2014
$ 151,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 48.320
$ 48.320
42311506
Vendas o apósitos compresores
310
Unidad
04107137 VENDA ELASTICA 10 CM X 2 M (SIN ESTIRAR)
MIX1232: VENDA ELASTICA 10 CM X 1,5 M , ESTERIL, FECHA DE VENC. MINIMO 2 AÑOS, DESPACHO: 50% 30.01.2014 Y SALDO 25.02.2014
$ 250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 77.500
$ 77.500
42311511
Vendas de gasa
110
Unidad
04107400 VENDA GASA SINTETICA (NO GAUZE) 4 CM X 1 MT 1 CAPA
GLN243: VENDA GASA SINTETICA (NO GAUZE) 4 CM X 1 MT 1 CAPA , A GRANEL, DESPACHO: 30.01.2014
$ 90,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.900
$ 9.900
42311511
Vendas de gasa
460
Unidad
04104790 VENDA GASA SINTETICA (NO GAUZE) 10 CM X 4 MT 1 CAPA
VNN008: VENDA GASA SINTETICA (NO GAUZE) 10 CM X 4 MT 1 CAPA , A GRANEL, DESPACHO: 50% 30.01.2014 Y SALDO 25.02.2014
$ 120,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 55.200
$ 55.200
42142502
Agujas para anestesia
100
Unidad
04103006 SET TROCAR ESPINAL/EPIDURAL 26/17 G 120 MM/80 MM
AGESKW1726 AGUJA ESPINAL EPIDURAL KW 17/26 PHOENIX, DESPACHO: 50% 30.01.2014 Y SALDO 25.02.2014
$ 5.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 540.000
$ 540.000
42231701
Tubos nasogástricos
1290
Unidad
04104034 SONDA ALIMENTACION NIÑO 6 FR
SOAL0006 SONDA ALIMENTAC.NIÑO 6FR. MEDEX, DESPACHO: 50% 30.01.2014 Y SALDO 25.02.2014
$ 164,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 211.560
$ 211.560
42231701
Tubos nasogástricos
370
Unidad
04104036 SONDA ALIMENTACION NIÑO 8 FR
SOAL0008 SONDA ALIMENTAC.NIÑO 8FR. MEDEX, DESPACHO: 50% 30.01.2014 Y SALDO 25.02.2014
$ 164,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.680
$ 60.680
42271904
Tubos de traqueotomía
564
Unidad
04107261 SONDA ASPIRACION C/CONTROL SUCCION 14 FR (4,6 MM) 57 CM LARGO P/TRAQUEA (CIRCUITO CERRADO)
T20035 SONDA SUCCION CERRADA 14 FR ADULTO PAHSCO, DESPACHO: 50% 30.01.2014 Y SALDO 25.02.2014
$ 7.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.455.600
$ 4.455.600
42161601
Kits o sets de administración de hemodiálisis o ac
20
Unidad
04104329 CATETER DIALISIS 2 VIAS 11 FR 15 CM
XTP116MT= KIT DUO FLOW STANDARD 15 CMS. 11 FR. MEDCOMP, DESPACHO: 50% 30.01.2014 Y SALDO 25.02.2014
$ 21.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 420.000
$ 420.000
31201515
Cintas de papel
800
Rollo
04108046 CINTA ADHESIVA 18 MM RO 50 M P/MARCAR SELLAR
MKT002: CINTA ADHESIVA 18 MM RO 50 M P/MARCAR SELLAR, MR. VISTO BUENO , FECHA DE VENC. MINIMO 2 AÑOS, DESPACHO: 50% 30.01.2014 Y SALDO 25.02.2014
$ 440,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 352.000
$ 352.000
Total Neto
$ 9.624.610
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 1.828.676
TOTAL OC
$ 11.453.286
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.