Orden de Compra. Nº
1676-7594-SE15
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ORDEN DE COMPRA DESDE 1676-1189-R115
"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL PADRE ALBERTO HURTADO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1676-7594-SE15
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
04-12-2015
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 1676-1189-R115
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1676-1189-R115
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Padre Alberto Hurtado
Razón Social
HOSPITAL PADRE ALBERTO HURTADO
R.U.T.
61.958.500-3
Dirección de Unidad de Compra
Esperanza 2150, San Ramón
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
HOSPITAL PADRE ALBERTO HURTADO
R.U.T.
61.958.500-3
Dirección de Facturación
Esperanza 2150, San Ramón
Comuna
San Ramón
Impuesto
574661,84
Dirección de Envío de la Factura
Esperanza 2150, San Ramón
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
04-12-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
iLDesign
Razón Social
INDUSTRIAL TOCOPILLA SA
R.U.T.
76.616.420-k
Sucursal
iLDesign
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
39121407
Regletas de conexiones
40
Unidad
09021368 REGLETA DE CONEXIONES PLASTICAS
REGLETAS DE CONEXION PLASTICAS 10A.
$ 958,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 38.320
$ 38.320
31162506
Soporte de pared
100
Unidad
09021554 TARUGO PALOMA
TARUGOS TIPO PALOMA
$ 100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.000
$ 10.000
31161502
Tornillos de anclaje
100
Unidad
09021438 TORNILLOS TROMPETILLAS
TORNILLOS TIPO TROMPETILLA 1 PULGADA
$ 28,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.800
$ 2.800
40142317
Codo de tubería
4
Unidad
09021647 CODO BRONCE
CODO BRONCE A SOLDAR 1 1/2 PULGADAS
$ 9.685,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 38.740
$ 38.740
39121202
Canalización eléctrica
1
Unidad
09021416 COPLA BRONCE A SOLDAR 1 1/2 PULGADA
COPLA BRONCE A SOLDAR 1 1/2 PULGADA
$ 5.336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.336
$ 5.336
39101701
Tubos fluorescentes
55
Unidad
09021593 EQUIPO FLUORESCENTE ESQUINEROS 1X18W
EQUIPO FLUORESCENTE ESQUINEROS 1X18W
$ 47.310,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.602.050
$ 2.602.050
23171509
Soldadura
2
Unidad
09021543 SOLDADURA ESTAÑO
SOLDADURA DE 50% DE ESTAÑO
$ 11.108,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.216
$ 22.216
31231302
Tubería de cobre
3
Unidad
09021221 CAÑERIA COBRE 6 METROS 3/4
CAÑERIA COBRE 6 METROS 3/4
$ 59.880,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 179.640
$ 179.640
31201602
Pastas
1
Tarro
09021544 PASTA SOLDAR
TARRO DE 100 GR. PASTA PARA SOLDAR
$ 3.378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.378
$ 3.378
26121604
Cable para señales
100
Metro Lineal
09021000 CORDON ELECTRICO
METROS DE CORDON ELECTRICO 3X1.5 MTS.
$ 1.208,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 120.800
$ 120.800
31191501
Papeles de lija
2
Pliego
09021479 LIJA N°100
PLIEGOS DE LIJA
$ 628,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.256
$ 1.256
Total Neto
$ 3.024.536
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 574.662
TOTAL OC
$ 3.599.198
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.