Orden de Compra. Nº
1676-7948-SE15
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 1676-1401-L115
"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL PADRE ALBERTO HURTADO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1676-7948-SE15
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
18-12-2015
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 1676-1401-L115
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1676-1401-L115
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Padre Alberto Hurtado
Razón Social
HOSPITAL PADRE ALBERTO HURTADO
R.U.T.
61.958.500-3
Dirección de Unidad de Compra
Esperanza 2150, San Ramón
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
HOSPITAL PADRE ALBERTO HURTADO
R.U.T.
61.958.500-3
Dirección de Facturación
Esperanza 2150, San Ramón
Comuna
San Ramón
Impuesto
598778,73
Dirección de Envío de la Factura
Esperanza 2150, San Ramón
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
18-12-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
iLDesign
Razón Social
INDUSTRIAL TOCOPILLA SA
R.U.T.
76.616.420-k
Sucursal
iLDesign
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
60105704
Barras de pegamento libres de ácido
30
Galón
09021660 TAPA GOTERAS
TAPAGOTERAS BAJO LLUVIA 1 GALON
$ 23.298,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 698.940
$ 698.940
27111909
Espátulas
6
Unidad
09048085 ESPATULA
ESPATULAS 3 PULGADAS
$ 2.848,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.088
$ 17.088
47131604
Escobas
6
Unidad
05203017 ESCOBILLON
ESCOBAS DE RAMO 4 COSTURAS
$ 14.886,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 89.316
$ 89.316
42131606
Mascarillas de aislamiento o quirófano para el per
14
Unidad
09021213 MASCARILLA ANTI POLVO
MASCARILLAS PARA POLVO 3 M
$ 95.968,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.343.552
$ 1.343.552
42131604
Gorras con cordones para personal sanitario
14
Unidad
09048070 GORRO LEGIONARIOS
GORROS LEGENARIOS NO DESMONTABLE BLANCO
$ 10.899,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 152.586
$ 152.586
47121701
Bolsas de basura
20
Unidad
09048170 SACO PLASTICOS BASURA
SACOS PLASTICOS DE 50 KG.
$ 3.920,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 78.400
$ 78.400
27112714
Pistolas de calafateo mecánicas
5
Unidad
09048019 PISTOLA CALAFATEADORAS PROFESIONAL
PISTOLA CALAFATERA ALTA VISCOSIDAD REX KLUNTER
$ 17.879,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 89.395
$ 89.395
39101701
Tubos fluorescentes
30
Unidad
09022037 TUBO FLUORESCENTE LED 9 WATTS
TUBOS 9W LED
$ 9.860,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 295.800
$ 295.800
39121407
Regletas de conexiones
6
Unidad
09021368 REGLETA DE CONEXIONES PLASTICAS
REGLETAS DE CONEXION 10A
$ 3.832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.992
$ 22.992
39101601
ampolletas halógenas
6
Unidad
09021502 FOCOS REDONDO LED
FOCO LED 18W
$ 41.880,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 251.280
$ 251.280
26121636
Cables de alimentación
50
Metro Lineal
09021000 CORDON ELECTRICO
MTS DE CORDON 3X0.75
$ 589,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.450
$ 29.450
46181504
Guantes protectores
12
Par
09021036 GUANTE CABRETILLA (PAR)
PAR GUANTES CABRITILLAS
$ 6.889,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 82.668
$ 82.668
Total Neto
$ 3.151.467
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 598.779
TOTAL OC
$ 3.750.246
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.