Orden de Compra. Nº1676-7948-SE15 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1676-1401-L115"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL PADRE ALBERTO HURTADO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1676-7948-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-12-2015
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1676-1401-L115
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1676-1401-L115
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Padre Alberto Hurtado
Razón Social HOSPITAL PADRE ALBERTO HURTADO
R.U.T. 61.958.500-3
Dirección de Unidad de Compra Esperanza 2150, San Ramón
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL PADRE ALBERTO HURTADO
R.U.T. 61.958.500-3
Dirección de Facturación Esperanza 2150, San Ramón
Comuna San Ramón
Impuesto 598778,73
Dirección de Envío de la Factura Esperanza 2150, San Ramón
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 18-12-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor iLDesign
Razón Social INDUSTRIAL TOCOPILLA SA
R.U.T. 76.616.420-k
Sucursal iLDesign
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60105704
Barras de pegamento libres de ácido30Galón09021660 TAPA GOTERASTAPAGOTERAS BAJO LLUVIA 1 GALON $ 23.298,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 698.940 $ 698.940
27111909
Espátulas6Unidad09048085 ESPATULA ESPATULAS 3 PULGADAS $ 2.848,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.088 $ 17.088
47131604
Escobas6Unidad05203017 ESCOBILLONESCOBAS DE RAMO 4 COSTURAS $ 14.886,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.316 $ 89.316
42131606
Mascarillas de aislamiento o quirófano para el per14Unidad09021213 MASCARILLA ANTI POLVOMASCARILLAS PARA POLVO 3 M $ 95.968,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.343.552 $ 1.343.552
42131604
Gorras con cordones para personal sanitario14Unidad09048070 GORRO LEGIONARIOSGORROS LEGENARIOS NO DESMONTABLE BLANCO $ 10.899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 152.586 $ 152.586
47121701
Bolsas de basura20Unidad09048170 SACO PLASTICOS BASURASACOS PLASTICOS DE 50 KG. $ 3.920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.400 $ 78.400
27112714
Pistolas de calafateo mecánicas5Unidad09048019 PISTOLA CALAFATEADORAS PROFESIONALPISTOLA CALAFATERA ALTA VISCOSIDAD REX KLUNTER $ 17.879,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.395 $ 89.395
39101701
Tubos fluorescentes30Unidad09022037 TUBO FLUORESCENTE LED 9 WATTSTUBOS 9W LED $ 9.860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 295.800 $ 295.800
39121407
Regletas de conexiones6Unidad09021368 REGLETA DE CONEXIONES PLASTICASREGLETAS DE CONEXION 10A $ 3.832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.992 $ 22.992
39101601
ampolletas halógenas6Unidad09021502 FOCOS REDONDO LEDFOCO LED 18W $ 41.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 251.280 $ 251.280
26121636
Cables de alimentación50Metro Lineal09021000 CORDON ELECTRICOMTS DE CORDON 3X0.75 $ 589,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.450 $ 29.450
46181504
Guantes protectores12Par09021036 GUANTE CABRETILLA (PAR)PAR GUANTES CABRITILLAS $ 6.889,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.668 $ 82.668
Total Neto $ 3.151.467
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 598.779
TOTAL OC $ 3.750.246


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.