Orden de Compra. Nº1676-925-SE10 "CONVENIO INSUMOS 1676-1872-LP09 (Rep. 26 del 01.03"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Padre Alberto Hurtado
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1676-925-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-03-2010
Nombre de la Orden de Compra CONVENIO INSUMOS 1676-1872-LP09 (Rep. 26 del 01.03
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1676-1872-LP09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Padre Alberto Hurtado
Razón Social Hospital Padre Alberto Hurtado
R.U.T. 61.958.500-3
Dirección de Unidad de Compra Esperanza 2150, San Ramón
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Padre Alberto Hurtado
R.U.T. 61.958.500-3
Dirección de Facturación Esperanza 2150, San Ramón
Comuna San Ramón
Impuesto 77042,34
Dirección de Envío de la Factura Esperanza 2150, San Ramón
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-03-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRIMUS MEDICAL S.A.
Razón Social PRIMUS MEDICAL S.A.
R.U.T. 81.338.000-5
Sucursal PRIMUS MEDICAL S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Aplicadores o absorbentes médicos70Bolsa04108453 TORULA ALGODON 0,5 G APROX. BS 500 G TAN205;TORULA DE ALGODON CHICA. BOLSA X 1000 UNIDADES. BOLSA PLASTICA $ 1.986,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 139.020 $ 139.034
Bolsas de drenaje o depósitos para el drenaje médico de incisión22Unidad04107214 EQUIPO ASPIRACIÓN CONTINUA POST-OPERATORIA 600 ML C/AGUJA 12 FR C/FUELLE HET030;HEMO SUC FR 12 600cc- TP, LINEA INMED $ 2.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.700 $ 51.700
Cintas adhesivas de protección480Rollo04108046 CINTA ADHESIVA 18 MM RO 50 M P/MARCAR SELLAR MKT002;MASKING TAPE BEIGE ROLLO 18MM X 40MTS. $ 447,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 214.560 $ 214.752
Total Neto $ 405.486
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 77.042
TOTAL OC $ 482.528


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.