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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1676-929-SE10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
02-03-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CONVENIO INSUMOS 1676-1872-LP09 (Rep. 26 del 01.03 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1676-1872-LP09 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital Padre Alberto Hurtado |
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Razón Social |
Hospital Padre Alberto Hurtado
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R.U.T. |
61.958.500-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Esperanza 2150, San Ramón |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
60 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Padre Alberto Hurtado
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R.U.T. |
61.958.500-3 |
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Dirección de Facturación |
Esperanza 2150, San Ramón |
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Comuna |
San Ramón
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Impuesto |
19237,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Esperanza 2150, San Ramón |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
03-03-2010 |
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Proveedor |
Socofar Division Munnich |
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Razón Social |
Socofar SA
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R.U.T. |
91.575.000-1 |
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Sucursal |
Socofar Division Munnich |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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| Cintas médicas o quirúrgicas para unión de la piel | 250 | Unidad | 04107017 SUTURA CUTANEA 6 MM X 3,8 CM ADHESIVA SO 3 UD
| 704027 STERI STRIP REF 6MM X 3,8CM CX50(1542) MARCA 3M CAJA X 50 ORIGEN USA-GERMANY
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$ 405,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 101.250
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$ 101.250
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Total Neto
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$ 101.250
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 19.238
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$ 120.488
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.