Orden de Compra. Nº1677-1195-SE18 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1677-24-LE18"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1677-1195-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-11-2018
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1677-24-LE18
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1677-24-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San José de Coronel
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL
R.U.T. 61.602.201-6
Dirección de Unidad de Compra Lautaro 600
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2206001 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Dictamen de Contraloría N° 7.561, de Fecha 19 de marzo de 2018, Capitulo II, Número 6, exceptúa a los Servicios de Salud del pago a 30 días, extendiendo el plazo a 45 días corridos.
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL
R.U.T. 61.602.201-6
Dirección de Facturación Lautaro 600
Comuna Coronel
Impuesto 3830400
Dirección de Envío de la Factura Lautaro 600
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-12-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor mueblescity Gregorio del Carmen Llano Villegas
Razón Social GREGORIO DEL CARMEN LLANO VILLEGAS
R.U.T. 6.455.496-4
Sucursal mueblescity Gregorio del Carmen Llano Villegas
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102302
Instalación, reparación o mantenimiento de sistemas de calefacción1UnidadMejoramiento del Sistema de CalefacciónMejoramiento del Sistema de Calefacción $ 5.360.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.360.000 $ 5.360.000
72102601
Carpintería rústica1UnidadMejoramiento de baños públicos y Hospitalizados, en base a lo solicitado en especificaciones técnicas Mejoramiento de baños públicos y Hospitalizados, en base a lo solicitado en especificaciones técnicas $ 10.700.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.700.000 $ 10.700.000
72102302
Instalación, reparación o mantenimiento de sistemas de calefacción1UnidadMejoramiento de extractores e iluminación en los servicios de medicina y cirugía.Mejoramiento de extractores e iluminación en los servicios de medicina y cirugía. $ 4.100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.100.000 $ 4.100.000
Total Neto $ 20.160.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.830.400
TOTAL OC $ 23.990.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.