Orden de Compra. Nº1677-1337-CM18 "2239-7-LP12 Prod. contra incendio,menaje,aseo,cuidado personal"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1677-1337-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-12-2018
Nombre de la Orden de Compra 2239-7-LP12 Prod. contra incendio,menaje,aseo,cuidado personal
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San José de Coronel
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL
R.U.T. 61.602.201-6
Dirección de Unidad de Compra Lautaro 600
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204007 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Mayor a 30 días
Justificación pago mayor a 30 días Dictamen de Contraloría N° 7.561, de Fecha 19 de marzo de 2018, Capitulo II, Número 6, exceptúa a los Servicios de Salud del pago a 30 días, extendiendo el plazo a 45 días corridos.
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL
R.U.T. 61.602.201-6
Dirección de Facturación Lautaro 600
Comuna Coronel
Impuesto 195229
Dirección de Envío de la Factura Lautaro 600
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Said Mauricio Tarzijan Julian
Razón Social SAID MAURICIO TARZIJAN JULIAN
R.U.T. 8.109.519-1
Sucursal Said Mauricio Tarzijan Julian
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-7-LP12
 320 (1534612 )BANDEJAS DPS PLASTICA DESECHABLE 200 CC CON TAPA 50 UNIDADES 1536491(1534612) BANDEJAS DPS PLASTICA DESECHABLE 200 CC CON TAPA 50 UNIDADES; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.081.600 $ 1.081.600
Total Neto $ 1.081.600
Descuento $ 54.080
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 195.229
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 1.222.749


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.