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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1677-2005-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
31-08-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO GUARDIA MES DE AGOSTO 2009 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
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Proveniente de Licitación
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1677-683-LE07 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL
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R.U.T. |
61.602.201-6 |
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Dirección de Facturación |
Lautaro 600 |
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Comuna |
Coronel
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Impuesto |
480895,51 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Lautaro 600 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Soc.Com.L.O. Servifor Ltda |
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Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIAL LUIS ERNESTO OVIEDO RAMOS
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R.U.T. |
76.095.910-3 |
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Sucursal |
Soc.Com.L.O. Servifor Ltda |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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| Guardias de seguridad | 1 | Unidad | SERVICIO DE GUARDIA MES DE AGOSTO 2009 | SERVICIO DE GUARDIA MES DE AGOSTO 2009 |
$ 2.531.029,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.531.029
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$ 2.531.029
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Total Neto
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$ 2.531.029
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 480.896
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$ 3.011.925
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.