Orden de Compra. Nº1677-367-SE11 "MATERIALES VARIOS"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1677-367-SE11
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-04-2011
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES VARIOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
Proveniente de Licitación 1677-75-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital San José de Coronel
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL
R.U.T. 61.602.201-6
Dirección de Unidad de Compra Lautaro s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE CORONEL
R.U.T. 61.602.201-6
Dirección de Facturación Lautaro 600
Comuna Coronel
Impuesto 10263,99
Dirección de Envío de la Factura Lautaro 600
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-04-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor J.H.Salazar Limitada.
Razón Social COMERCIALIZADORA J H SALAZAR LIMITADA
R.U.T. 50.103.920-9
Sucursal J.H.Salazar Limitada.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Bolsas de papel500Unidad no definidaSOBRE AMERICANOSOBRE AMERICANO $ 16,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
Cuerda de nilon5Unidad no definidaSET DE BOMBILLAS FLEXIBLES 40 UDS.SET DE BOMBILLAS FLEXIBLES 40 UDS. $ 165,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 825 $ 825
42141502
Palitos con casquillo de fibra4Unidad no definidaSET DE BROCHETAS 30 CMS. C/ 50 UDS.SET DE BROCHETAS 30 CMS. C/ 50 UDS. $ 625,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
53131507
Mondadientes4Unidad no definidaMONDADIENTES SET DE 50 UDS.MONDADIENTES SET DE 50 UDS. $ 95,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 380 $ 380
50101636
Fruta estable sin refrigerar1Unidad no definidaPIÑA EN RODAJAPIÑA EN RODAJA $ 698,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 698 $ 698
50101636
Fruta estable sin refrigerar1Unidad no definidaCEREZA AL JUGOCEREZA AL JUGO $ 1.063,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.063 $ 1.063
50201706
Café1Unidad no definidaCAFE ECCOCAFE ECCO $ 995,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 995 $ 995
50181905
Galletas dulces o pastelitos10Unidad no definidaGALLETAS OBLEAS DIF. SABORGALLETAS OBLEAS DIF. SABOR $ 430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.300 $ 4.300
Bolsas de papel10UnidadNECTAR WATTS 1.5 LT. FRUTILLANECTAR WATTS 1.5 LT. FRUTILLA $ 833,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.330 $ 8.330
Bolsas de papel3UnidadBOMBONES PREVILEGIOBOMBONES PREVILEGIO $ 810,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.430 $ 2.430
Liga50PaqueteHILO MOLINERO 80 GRS.HILO MOLINERO 80 GRS. $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.500 $ 24.500
Total Neto $ 54.021
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.264
TOTAL OC $ 64.285


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.